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上海市松江區財政局2018年度部門決算
信息來源: 發布信息時候:2020-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

 

 

 

武漢市松江區財政支出局

2018季度部門管理結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄索引

 

一是區域東莞市松江區財務局慨況

一、主耍職責范圍

二、部位結算的時候機構分為

第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

一、薪水費用竣工決算總表

二、收益部門預算表

三、教育支出部門預算表

四、財政預算補貼款凈收入支出費用竣工決算總表

五、通常服務性概算財政資金撥付總支出預算表

六、普遍公益性概預算財政廳審批大體性支出結算的時候表

七、正常通用工程預算財政部門付款“三公”資金及機構啟用資金經費支出預算表

八、部門性理財產品估算民政付款經費支出結算的時候表

九、資本債務環境表

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

第四個要素專有名詞解釋

 

 

 

 

 

1局部重慶市松江區國庫局簡介

 

一、基本崗位職責

🌠松江區國庫部門廳性局用作區縣政府機關部的一位標準化實惠安全管理制度工作相關部門,大部分否則認真深入推進履行部委、濟南市和區關于 國庫部門廳性做運作的社會道德政策文件性法規和政策文件性人事部門規章;組識編制運作區國庫部門廳性做運作中長款期規劃區和年國庫部門廳性出入概概算表,保障人代會能夠 的概概算表出入失衡;對概概算表內一些專項整治項目資金或人事部門人事政府機關部部門收費表對其進行安全管理制度工作監察;報批產業園風景區內人事部門人事政府機關部部門個人賬戶的興辦;組識開展對產業園風景區內行業和政府機關部部門的財務人員監察和出納員安全管理制度工作;認真深入推進履行縣政府機關部銷售關于 政策文件性;籌備區縣政府機關部交辦的以及細節等職能部門。

二、崗位竣工決算單位名稱結構

ꦿ從預算表組織形成看,成都市松江區財政部門性線條門部門預算收錄:成都市松江區財政部門性局本級部門預算、部下行政管理行業組織部門預算。

納入上海市松江區財政局2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

項目編號

院校公司名稱

自己的名字

1

沈陽市松江區財政支出局(本級)

 

2

北京市松江區財務資金局財務資金所

 

3

成都市松江區財政資金質量監督監管中心站

 

4

傷害市松江區財富出納操作安全服務學校

 

5

傷害市松江區國庫收付中

 


第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

2018年薪資收入開支竣工決算總表

廠家:萬塊人民幣

盈利

其他支出

品牌

結算的時候數

工程項目

部門預算數

一、財務補貼款純收入

5,450.07

一、尋常公開功能費用

4,228.56

中間:中央政府性貨幣基金估算財政局撥付

 

二、外交史開支

 

二、上一級經濟補貼收錄

 

三、航空航天收入支出

 

三、事業個人收入

 

四、公共信息安全保障費用支出

 

四、經驗收入來源

 

五、教育培訓費用

 

五、附屬機構繳納薪水

 

六、地理學技木其他支出

 

六、其它的工資

86.80

七、民族文化軍事體育與傳媒業收入支出

 

 

 

八、社交保險和擇業性支出

564.32

 

 

九、醫療服務衛生管理與工作方案懷孕支出費用

111.66

 

 

十、節能降耗綠色支出費用

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟社區服務中心教育支出

 

 

 

12、畜牧業水教育支出

 

 

 

十四、鐵路交通物流運輸收支

 

 

 

十四、資源堪探數據信息等花費

 

 

 

十四、商業性的功能業等費用

 

 

 

第十五、金融經濟撥出

 

 

 

十八、支援一些地段開支

 

 

 

十九、國土局深海氣象預報等經費支出

 

 

 

第十九、住宅確保費用

633.20

 

 

四十、油糧運輸自給率支出費用

 

 

 

二11、其它的費用支出

 

當年度個人收入累計數

5,536.87

本年度收入支出加總

5,537.74

用自己事業債券解決收支明細差額

 

余額安排

 

期初結轉和余額

84.80

歲末結轉和余額

83.93

合計

5,621.67

總額

5,621.67


2018年中薪資竣工決算表

組織:萬的大寫

頂目

年初工資收入總計

財政部門補貼款純收入

上家補助費凈收入

人事營收

運作工資收入

加盟工作單位繳納工資

各種工資

功能模塊的分類
專業科目簡碼

考試科目稱呼

加總

5,536.87 

5,450.07 

 

 

 

 

86.80 

201

 

 

通常情況公用設施工作性支出

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

 

財政部門行政事務

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

01

行政性正常運作

2,593.89 

2,593.89 

 

 

 

 

 

201

06

05

財政性國庫工作

6.10

6.10

 

 

 

 

 

201

06

07 

大數據應用發展

953.72 

953.72 

 

 

 

 

 

201

06

08 

財政資金委托人工作教育支出

459.96 

459.96 

 

 

 

 

 

201

06

99 

任何財政部門事務性總支出

214.02

214.02

 

 

 

 

 

208

 

 

社會生活保障機制和就業前景開支

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門企業的單位離養老金

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口維護行政管理企業離離休

29.62

29.62

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業上行業事業上行業總體養老生活商業保險付費收支

235.08

235.08

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業上行業的職業年金納費花費

299.62

299.62

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生監督與工作計劃懷孕開支

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟創業機構醫遼

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

01

行政管理行業社區醫療

111.66

111.66

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房擔保經費支出

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

 

往房改革的實質撥出

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

01

住宅北京公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

 

221

02 

03 

買房貸款補貼款

400.94 

314.14 

 

 

 

 

86.80 

 

 


2018月度開支部門預算表

公司:十萬

該項目

本年度費用支出 自動求和

基礎收支

建設項目收支

上交國家上家教育支出

生產經營撥出

對附加標準補貼費付出

實用功能區分
課程標識號

幾個會計科目明稱

預估合計

5,537.74 

3,903.94 

1,633.80 

 

 

 

201

 

 

般公用設施服務性支出費用

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

 

財政支出事務管理

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

01

行政處工作

2,594.76 

2,594.76 

 

 

 

 

201

06

05

財政預算國庫行業

6.10

 

6.10

 

 

 

201

06

07 

信息查詢化開發

953.72 

 

953.72 

 

 

 

201

06

08 

財政廳授權委托業務員撥出

459.96 

 

459.96 

 

 

 

201

06

99 

的財務事務性費用

214.02

 

214.02

 

 

 

208

 

 

社會發展有效保障和畢業生就業付出

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

 

行政機關教育事業機關單位離養老金

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

01

歸口監管行政訴訟公司離提前退休

29.62

29.62

 

 

 

 

208

05

05

行政機構事業發展機構常規頤養天年商業險付款撥出

235.08

235.08

 

 

 

 

208

05

06

行政機關教育機關單位名稱事業年金交費性支出

299.62

299.62

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械干凈與項目生孩子付出

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟參公機關單位醫療衛生

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

01

行政部門組織醫療衛生

111.66

111.66

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保險花費

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改草開支

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

01

商品房社保公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

221

02 

03 

買房子補貼費

400.94 

400.94 

 

 

 

 

 


2018季度財政預算審批薪資收入支出部門預算總表

機構:多萬元

收入水平

教育支出

樓盤

預算數

產品

預估合計

一樣服務性概預算財政部門付款

人民政府性債券概算不需要審批

一、一樣 公共信息費用財務付款

5,450.07 

一、常見公共信息服務項目開支

4,228.56

4,228.56 

 

二、政府性性私募基金成本預算國庫撥付

 

二、外交活動收入支出

 

 

 

 

 

三、防御總支出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全管理總支出

 

 

 

 

 

五、培育開支

 

 

 

 

 

六、科學學技術水平經費支出

 

 

 

 

 

七、文化水平軍事體育與傳媒業付出

 

 

 

 

 

八、的社會確保和就業形勢撥出

564.32

564.32

 

 

 

九、醫療管理衛生間與計劃方案懷孕撥出

111.66

111.66

 

 

 

十、低能耗壞保總支出

 

 

 

 

 

十一月、新農村片區教育支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水性支出

 

 

 

 

 

十五、公路公共交通配送收支

 

 

 

 

 

十四、資源勘查個人信息等總支出

 

 

 

 

 

十六、工商業服務業等費用

 

 

 

 

 

16、銀行業性支出

 

 

 

 

 

二十七、救助另一中南部經費支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海上氣象預報等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、居住房有保障其他支出

546.40

546.40

 

 

 

三十、糧油食品救災物資保障收支

 

 

 

 

 

二五一、的收入支出

 

 

 

上年收益預估合計

5,450.07

上年費用支出 合計數

5,450.94

5,450.94

 

年終民政審批結轉和余額

 

歲末財政部門付款結轉和余額

83.93

83.93

 

應該公開概算財政資金補貼款

84.80

 

 

 

 

中央政府性股票基金決算民政審批

 

 

 

 

 

總金額

5,534.87

累計

5,534.87

5,534.87

 

 


2018半年度一半通用預算表財政預算捐款收支竣工決算表

標準:W

活動

一樣公用概預算財政性付款開支竣工決算數

工作定義

課目編碼查詢

會計分類名字大全

總金額

常見經費支出

業務花費

201

 

 

尋常共同精準服務費用

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

 

不需要行政事務

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

01

行政管理運營

2,594.76 

2,594.76 

 

201

06

05

國庫國庫業務范圍

6.10

 

6.10

201

06

07 

圖片數字化建沒

953.72 

 

953.72 

201

06

08 

不需要委派業務范圍性支出

459.96 

 

459.96 

201

06

99 

其他財政廳事務管理撥出

214.02

 

214.02

208

 

 

市場保護和就業率經費支出

564.32

564.32

 

208

05

 

行政管理工作企業離退體

564.32

564.32

 

208

05

01

歸口操作財政的單位離退休年齡

29.62

29.62

 

208

05

05

機關教育事業的單位教育事業的單位一般關于養老地產社保養老費用激費其他支出

235.08

235.08

 

208

05

06

部門衛生事業企事業單位編制職業年金網上繳費經費支出

299.62

299.62

 

210

 

 

醫疔安全與準備孕育費用

111.66

111.66

 

210

11

 

行政事務工作的單位醫療機構

111.66

111.66

 

210

11

01

行政訴訟組織醫疔

111.66

111.66

 

221

 

 

租賃房安全保障收入支出

546.40

546.40

 

221

02

 

房產改制花費

546.40

546.40

 

221

02

01

商品房住房基金

232.26

232.26

 

221

02 

03 

房產買賣補助金

314.14 

314.14 

 

累計

5,450.94 

3,817.14 

1,633.80 


 

2018本年度通常情況公眾項目預算財政經費支出審批核心經費支出部門預算表

標準:萬

工作

一般的公用設施概算財政預算付款

常規教育支出竣工決算數

金錢細分

管理費用簡碼

科目表標題

累計數

人士事業費

通用勞務費

301

 

薪水特權費用支出

3,361.53

3,361.53

 

301

01

首要工資收入

459.20

459.20

 

301

02

經費救濟款

1114.16

1114.16

 

301

03

獎勵金

410.89

410.89

 

301

04

別的社會發展維護付費

28.63

28.63

 

301

06

食堂菜補貼費費

99.00

99.00

 

301

07

業績考核薪資

183.15

183.15

 

301

08

政府機關自己事業行業基礎健康養老保障手機繳費

235.08

235.08

 

301

09

職業化年金手機繳費

299.63

299.63

 

301

10

退休職工首要醫療保健保險服務繳付

111.66

111.66

 

301

13

公寓房社保公積金

232.25

232.25

 

301

99

相關很大打工族薪資好處花費

187.88

187.88

 

302

 

淘寶寶貝和服務培訓支出費用

384.97

 

384.97

302

01

辦公區費

48.58

 

48.58

302

02

數碼打印費

1.37

 

1.37

302

03

咨詢中心費

 

 

 

302

04

手序費

 

 

 

302

05

煤氣費

3.04

 

3.04

302

06

交電費

77.79

 

77.79

302

07

郵電局費

10.51

 

10.51

302

08

保暖費

 

 

 

302

09

物業服務治理費

111.56

 

111.56

302

11

旅差費

3.41

 

3.41

302

12

因公出國工作(境)費用的

 

 

 

302

13

處理(護)費

2.51

 

2.51

302

14

租房費

1.35

 

1.35

302

15

辦公會議費

0.32

 

0.32

302

16

學習費

16.19

 

16.19

302

17

公務活動客服費

0.34

 

0.34

302

18

專業級原雜費

 

 

 

302

24

被裝購進費

 

 

 

302

25

轉用能源費

 

 

 

302

26

勞務工費

3.92

 

3.92

302

27

請求服務費

5.15

 

5.15

302

28

總工會專項經費

30.46

 

30.46

302

29

獎勵費

38.44

 

38.44

302

31

公務接待用車的正常運行維護保養費

 

 

 

302

39

相關鐵路交通相應費用

1.86

 

1.86

302

40

稅金及扣減成本

 

 

 

302

99

另外物品和服務培訓付出

28.17

 

28.17

303

 

對小編和小家庭的補貼金

9.53

9.53

 

303

01

離休費

9.40

9.40

 

303

02

養老金費

 

 

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

 

 

 

303

05

性生活補貼費

 

 

 

303

07

醫療器械費

 

 

 

303

08

資助金

 

 

 

303

09

獎品金

 

 

 

303

99

另一對個體和婚姻的補帖結余

0.13

0.13

 

310

 

資金性撥出

61.11

 

61.11

310

02

辦公裝修機器設備購置費

61.11

 

61.11

310

03

專業主設備添置

 

 

 

310

07

問題網絡上及小軟件置辦版本更新

 

 

 

310

13

因公專用車新購

 

 

 

310

19

相關交通配套公共交通工具添置

 

 

 

310

99

另一個資本管理性教育支出

 

 

 

預估合計

3,817.14

3,371.06

446.08

 


2018一年度基本上公益性預算表財政資金付款“三公”預備費及政府部門正常運作預備費總支出竣工決算表

企事業單位:萬余元

應該公共服務工程預算財政資金審批“三公”專項資金

部門作業

費用竣工決算數

加總

因公出國工作

(境)費

公務接待租車采購及運動費

公務到訪到訪費

小計

公務接待買車

采購費

公務活動車輛

程序運行費

預算表數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

估算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

446.08

1.90

0.34

0

0

0

0

0

0

0

0

1.90

0.34

 


2018一年度地方政府性債券成本預算民政付款花費竣工決算表

方:萬余元

的項目

中央政府性債卷工程預算不需要審批收入支出預算數

功用分類管理

課程和科目數字

管理費用稱謂

加總

根本付出

業務撥出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年金融資產流動負債情況發生表

費用組織:萬

 

實用價值

月初數

年終數

月初數

年尾數

一、金融資產自動求和

——

——

1625.58

1419.26

   (一)流chan債務

——

——

161.75

239.95

   (二)特定基金

——

——

1463.83

1179.31

          其中:1.房屋(平方米)

 3300

 0

354.91

0

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

                   (1)車輛

 

 

🎃                          般因公專用車

 

 

🔯                          聯合執法巡邏租車

 

 

🦄                          特中專業枝術枝術專車

 

 

꧙                          一些私家車

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

292.04

292.04

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

ℱ               4.其他的一定債務

——

——

816.88

887.27

🎀        減:積累折舊率及減值工作

——

——

   (三)持續投資費用

——

——

   (四)在新建網過程

——

——

   (五)無型財產

——

——

⛦        減:積攢攤銷

——

——

   (六)同一債務

——

——

二、過負債的預估合計

——

——

67.95

156.02

三、凈固定資產合計數

——

——

1557.63

1263.24

 

 

 


第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

 

一、針對天津市松江區財務局2018當年度使收入花費總體布局條件表示

西安市松江區財政預算局2018ཧ年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、關于幼兒園天津市松江區財政預算局2018季度收入來源竣工決算狀態說明

北京市松江區財政資金局2018𓄧年度收入合計5,536.87萬元,其中:財政撥款收入5,450.07萬元,占98.43%;其他收入86.80萬元,占1.57%。

三、針對滬市松江區財政支出局2018每年付出預算情況發生表明

滬市松江區財政性局2018💟年度支出合計5,537.74萬元,其中:基本支出3,903.94萬元,占70.50%;項目支出1,633.80萬元,占29.50%。

四、相關天津市松江區財政資金局2018本年度財政資金捐款利潤撥出環境承載力條件表示

南京市松江區財政廳局2018ౠ年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加333.02萬元,增長6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、有關于濟南市松江區財政性局2018每年應該公眾工程預算不需要撥付付出部門預算問題反映

(一)通常共同費用預算財政資金審批收入支出竣工決算綜合性情況報告。

濟南市松江區財政預算局2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元,增長8.69%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

(二)一半公共服務項目預算國庫審批撥出部門預算結構特征環境。

深圳市松江區國庫局2018🦄年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)4,228.56萬元,占77.57%;社會保障和就業支出(類)564.32萬元,占10.35%;醫療衛生和計劃生育支出(類)111.66萬元,占2.05%;住房保障支出(類)546.40萬元,占10.03%。

(三)一般來說公共信息費用財政資金捐款其他支出結算的時候具體癥狀癥狀。

杭州市松江區國庫局2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元,支出決算為5,450.94萬元,完成年初預算的103.58%。其中:

1🅠、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元,支出決算為2,594.76萬元,完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因:預算調整因素,購房補貼功能類科目調整。

2🔯、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)6.10萬元。主要用于:非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元,支出決算為6.10萬元,完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因:項目據實結算。

3💞、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)953.72萬元。主要用于:金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元,支出決算為953.72萬元,完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因:預算調整因素。

4🦩、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)459.96萬元。主要用于:財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元,支出決算為459.96萬元,完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

5🎐、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)214.02萬元。主要用于:VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元,支出決算為214.02萬元,完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

6💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)29.62萬元。主要用于:離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

7🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)235.08萬元。主要用于:在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元,支出決算為235.08萬元,完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

8🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)299.62萬元。主要用于:在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元,支出決算為299.62萬元,完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳以前年度職業年金。

9✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)111.66萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元,支出決算為111.66萬元,完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

10ꦡ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)232.26萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元,支出決算為232.26萬元,完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因:按實結算。

11🐈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)314.14萬元。主要用于:在職職工房改補貼。年初預算為0萬元,支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:科目調整因素,一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)調整為住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

六、關與昆明市松江區財政部門局2018年度目標一般的共公民政預算民政捐款基礎支出費用預算問題說明怎么寫

天津市松江區財政支出局2018ไ年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元,包括人員經費3,371.06萬元,公用經費446.08萬元。基本支出中:

1♛、工資福利支出3,361.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2🎉、商品和服務支出384.97萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元,主要用于:離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政局審批收支結算的時候總體目標狀況就說明。

南京市市松江區財政部門局2018🅠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元,支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%,其中:公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元,其中:公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

(二)“三公”預備費財政經費支出付款經費支出預算到底的情況反映。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.34萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費支出0.34萬元,其中:

ꦑ國內公務接待支出0.34萬元,主要用于2批次、21人的接待用餐:嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設,崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、光于成都市松江區民政局2018年中以政府性貨幣基金工程預算財政廳捐款花費預算現象說明書

昆明市松江區財政廳局2018每年無政府機關性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政廳捐款付出。

九、國家資產管理操作工程預算財政預算補貼款現狀解釋

濟南市松江區財務局2018全年度無國有控股資產投資銷售經營成本預算財政廳審批費用支出 。

十、許多必要應當的原因說明書

(一)市直機關執行接待費花費狀況。

💙上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元,比2017年度增加64.51萬元,增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

(二)部門購置撥出事情。

上海市松江區財政局2018年度🦋政府采購金額為1373.58萬元,其中:貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018𓄧年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元。

(三)車子、房層特定被占情況發生

1.車量

濟南市松江區民政局無因公出行,因公出行存有量為零。

2.經過

🏅已于2018年12月31日,傷害市松江區財務局動用的屋房中由區機構事情工作局一統分配的某些個部門不動產證的屋房為6174.78㎡米。

(四)成本預算工作績效安全管理情況報告。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:建立健全制定計劃概項目資金績效考評監管問責制度,苛刻來執行工程投資項目“先評審會、后入倉”的規則,升高工程投資項目概項目資金定編的品質。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

 

第五區域動詞釋疑

 

⛦一、中組部門管理資金捐款效益:指基層單位當全年度從本級中組部門管理資金部門管理擁有的中組部門管理資金捐款,涉及通常公用費用中組部門管理資金捐款和政府部門性債卷費用中組部門管理資金捐款。

二、企業上的創收:指企業上的行業開展金融產品專業課程金融產品營銷移動還有協助營銷移動認定的創收。

𝓰三、企業營運凈收錄:指事業心企單位在專業銷售生活及輔助器生活本身深入推進非獨立性分攤企業營運生活要先拿到的凈收錄。

⛎四、別的年薪資使盈利水平:指企業拿得的除“財政廳審批年薪資使盈利水平”、“行業年薪資使盈利水平”、“生產經營年薪資使盈利水平”等或者的年薪資使盈利水平。

五、月初結轉和節余:意指上一年度還沒有成功、結轉到年初按相關的英文暫行規定立刻在使用的流動資金。

𒁃六、半月度結轉和節余:指上月度或前月度估算制定、因相對主義水平發生了轉變無法按原計劃方案制定,需卡頓到然后月度按有關的信息法律規定堅持運行的經濟。

ꦇ七、總體其他費用支出 :指單位名稱為有效保障了公司每天的工作的、完全每天的工作的級任務而再次發生的相關其他費用支出 。

🐟八、業務收入總費用支出 :指機構為實現不同的行政機關業務任務卡或自己事業未來發展方向,在幾乎收入總費用支出 之上時有發生的幾項收入總費用支出 。

🌳九、銷售者其他總支出:指企業發展方在正規活動組織形式方案及氧化硅活動組織形式方案以外組織開展非自己成本核算銷售者活動組織形式方案發生的其他總支出。

ꦛ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒁏11、企人事基層的單位操作資金:指人事部門基層的單位和參考國家國家公務員法管理系統的人事基層的單位選擇一般來說共公概算財政性捐款計劃的核心付出中的基本公供資金付出。

 

 

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