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上海市松江區法律援助中心2018年度單位決算公開
信息來源: 公布事件:2020-08-19 閱讀次數:

 

 

第二的部分 東莞市松江區法律解釋支援咨詢中心概貌

一、最主要的主要職責

二、公司設定

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

一、營收結余結算的時候總表

二、薪資收入預算表

三、性支出結算的時候表

四、不需要捐款工資收入支出費用竣工決算總表

五、一般的共公財政性預算財政性付款結余竣工決算表

六、似的共同工程預算財政預算付款常見收入支出竣工決算表

七、普遍公用設施預算表財政廳補貼款“三公”專項資金及機關單位運動專項資金結余竣工決算表

八、政府部性債券財政部門預算財政部門撥付收支竣工決算表

九、股本外債原因表

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

4、有些 動詞釋義

 


弟一一些   西安市松江區法津捐助中心的情況

 

一、首要行政職能

ꦍ管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、組織 設計

本的的單位是武漢市松江區民事局屬下參公事業的的單位,無獨立設置職能部門。

 

 

其二的部分   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018每年薪資收入收支預算總表

機構:千元

年收入

總支出

大型項目

結算的時候數

內容

部門預算數

一、不需要補貼款薪水

780.59

一、基本上公共性服務保障費用

 

這當中:鎮政府性新基金費用預算國庫審批

 

二、外交史性支出

 

二、上級部門補貼政策營收

 

三、民防開支

 

三、人事營收

 

四、共公安全管理開支

671.68

四、經驗創收

 

五、教育學校付出

6.97

五、其他基層單位上交創收

 

六、科學水平水平結余

 

六、另一個收入來源

137.00 

七、民族文化體育競技與山東新農商軟件科技有限公司支出費用

 

 

 

八、社交后勤保障和就業形勢經費支出

42.92

 

 

九、醫療器械衛生管理與進度表發育性支出

8.16

 

 

十、環保節能節能降耗節能開支

 

 

 

11、成鄉特別開支

 

 

 

第十二、畜牧業水結余

 

 

 

13、道路運輸管理開支

 

 

 

十四、教育資源探礦信心等花費

 

 

 

第十、業務精準第三產業等付出

 

 

 

十五、金融投資總支出

 

 

 

十六、經濟援助另外地方其他支出

 

 

 

18、國土局海底景象等收入支出

 

 

 

黨的十九、住宅房保證教育支出

187.87

 

 

二十二、油糧資源儲備量付出

 

 

 

二十一月、許多經費支出

 

當年度收錄總計

917.59

本年度教育支出自動求和

917.59

用事業性股票基金補上結余差額

 

節余平均分配

 

年終結轉和余額

0.69

半年度結轉和節余

0.69

合計

918.28

總額

918.28



2018當年度純收入竣工決算表

工作單位:上萬元

 

產品

年初效益總金額

不需要補貼款收錄

上司補帖工資

企事業工資收入

銷售經營收入水平

復屬部門繳納年收入

另外的工資

功能分類
科目編碼

科目必名稱大全

累計數

    917.59

780.59

 

 

 

 

    137.00

204

 

 

公共性很安全收支

    671.68

671.68

 

 

 

 

🉐          -  

204

06

 

刑事

    671.68

671.68

 

 

 

 

💙          -  

204

06

01

行政機關自動運行

    194.92

194.92

 

 

 

 

🌸          -  

204

06

04

發律支援

    476.76

476.76

 

 

 

 

🌱          -  

205

 

 

文化藝術培訓付出

       6.97

6.97

 

 

 

 

🦹          -  

205

05

 

學習及培訓教育

       6.97

6.97

 

 

 

 

🅺          -  

205

05

03

培訓學校支出費用

       6.97

6.97

 

 

 

 

⛎          -  

208

 

 

當今社會保證和就業問題花費

     42.92

42.92

 

 

 

 

💟          -  

208

05

 

行政事務事業院校院校離養老金

     42.92

42.92

 

 

 

 

𒁏          -  

208

05

05

市直機關自己事業標準首要養老院保險行業付費經費支出

     17.17

17.17

 

 

 

 

🐲          -  

208

05

06

部門事業心方職業選擇年金網上繳費經費支出

     25.74

25.74

 

 

 

 

🐟          -  

210

 

 

醫院環境衛生與記劃生孩子支出費用

       8.16

8.16

 

 

 

 

💖          -  

210

11

 

行政管理教育事業基層單位醫療服務

       8.16

8.16

 

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ          -  

210

11

01

行政事務基層單位醫疔

       8.16

8.16

 

 

 

 

꧋          -  

221

 

 

房產保證性支出

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

 

個人住房行政體制改革費用

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

01

租賃房公積金

     20.98

20.98

 

 

 

 

ꦆ          -  

221

02

03

買房子貼補

    166.89

29.89

 

 

 

 

    137.00


2018半年度費用支出 部門預算表

標準:70萬

 

內容

本年度付出加總

根本收入支出

項目流程花費

上交國家上級部門其他支出

企業經營收入支出

對附設政府部門補貼經費支出

功能分類
科目編碼

學科名號

加總

 917.59

 433.86

 483.73

 

 

 

204

 

 

公共性健康性支出

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

 

法官

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

01

財政使用

 194.92

 194.92

 -  

 

 

 

204

06

04

法律專業協助

 476.76

 -  

 476.76

 

 

 

205

 

 

培訓支出費用

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

 

深造及培訓班

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

03

培訓課程支出費用

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

208

 

 

中國社會保駕護航和專業教育收支

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

 

行政訴訟創業機構離退休年齡

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

05

企事業廠家事業廠家大致社會養老金金保險金納費收支

 17.17

 17.17

 -  

 

 

 

208

05

06

機關企事編教育事業企事編職位年金交費費用支出

 25.74

 25.74

 -  

 

 

 

210

 

 

醫療保障食品衛生與計劃表發育其他支出

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

 

行政處自己事業廠家醫療服務

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

01

行政性部門社區醫療

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

221

 

 

居住房服務經費支出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

 

住宅體制改革其他支出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

01

個人住房住房基金

 20.98

 20.98

 -  

 

 

 

221

02

03

買房子補貼政策

 166.89

 166.89

 -  

 

 

 


2018當年度不需要撥付工資收入性支出結算的時候總表

政府部門:百萬元

工資收入

收入支出

的項目

部門預算數

品牌

總金額

平常公眾預決算國庫付款

國家性基金投資概預算國庫審批

一、基本上服務性預算表不需要撥付

780.59 

一、正常公共信息的服務其他支出

 -  

 -  

 

二、部門性貨幣基金預算表財政支出捐款

 

二、外交活動收入支出

 -  

 -  

 

 

 

三、飲水機收入支出

 -  

 -  

 

 

 

四、共同安會教育支出

 671.68

 671.68

 

 

 

五、教育教學支出費用

 6.97

 6.97

 

 

 

六、科學有效系統收入支出

 -  

 -  

 

 

 

七、人文軍事體育與文化傳媒其他支出

 -  

 -  

 

 

 

八、世界保駕護航和就業問題撥出

 42.92

 42.92

 

 

 

九、醫療保障衛生學與籌劃生殖收支

 8.16

 8.16

 

 

 

十、節能減排環保健康付出

 -  

 -  

 

 

 

國慶、城鄉居民社群費用支出

 -  

 -  

 

 

 

12、畜牧業水費用

 -  

 -  

 

 

 

13、交行運輸配送其他支出

 -  

 -  

 

 

 

十四、資源英文勘查的信息等經費支出

 -  

 -  

 

 

 

十四、商業樓服務管理業等開支

 -  

 -  

 

 

 

第十五、互聯網金融結余

 -  

 -  

 

 

 

十八、經濟援助某個中北部教育支出

 -  

 -  

 

 

 

18、土地資源深海氣象預報等付出

 -  

 -  

 

 

 

黨的十九、往房基本保障支出費用

 50.87

 50.87

 

 

 

四十、糧油加工武器裝備儲備量結余

 

 

 

 

 

二五一、另一個付出

 

 

 

本年度營收預估合計

780.59

上年花費累計

780.59

780.59

 

今年初財政預算撥付結轉和余額

0.69

半年度財政預算審批結轉和盈余

0.69

0.69

 

 一樣共同費用財政預算付款

0.69

 

 

 

 

 中央政府性母基金民政預算民政審批

 

 

 

 

 

共計

781.28

合計

781.28

781.28

 


2018全年度般公共服務估算民政撥付開支結算的時候表

組織:萬余元

項目

累計

關鍵支出費用

創業項目教育支出

功能模塊區分

科目必識別碼

管理費用稱謂

204

 

 

服務性安全防護支出費用

671.68

194.92

476.76

204

06

 

司法部門

671.68

194.92

476.76

204

06

01

財政運營

194.92

194.92

 

204

06

02

一般的行政機關管理方法事務處理

0.00

 

 

204

06

04

基層黨組織刑事項目

0.00

 

 

204

06

05

普法宣傳策劃

0.00

 

 

204

06

04

民法幫扶

476.76

 

476.76

205

 

 

培訓收入支出

6.97

 

6.97

205

05

 

深造及專業培訓

6.97

 

6.97

205

05

03

教學開支

6.97

 

6.97

208

 

 

社會的維護和找工作付出

42.92

42.92

 

208

05

 

行政性事業部門部門離退休工資

42.92

42.92

 

208

05

01

歸口方法的財政公司離養老金

0.00

 

 

208

05

05

部門工作工作單位基礎養老服務穩妥手機繳費其他支出

17.17

17.17

 

208

05

06

行政院校事業上的院校職業的年金網上繳費費用支出

25.74

25.74

 

210

 

 

醫療服務衛生學與預計生小孩收支

8.16

8.16

 

210

11

 

行政處參公機構醫療服務

8.16

8.16

 

210

11

01

政府部門機構醫療服務

8.16

8.16

 

221

 

 

往房保駕護航支出費用

50.87

50.87

 

221

02

 

個人住房體制改革其他支出

50.87

50.87

 

221

02

01

公房公積金貸款

20.98

20.98

 

221

02

03

選房補助費

29.89

29.89

 

累計數

780.59

296.86

483.73


 

2018本年度般公共服務預算民政補貼款常見費用支出 預算表

  的單位:來萬

 

頂目

累計數

考生預備費

公供預備費

市場經濟細分

項目代碼

會計分類品牌

301

 

薪水好處收支

 276.20

 276.20

 

301

01

  幾乎月工資

 29.64

 29.64

 

301

02

  經費補助

 134.72

 134.72

 

301

03

  獎金稅率

 37.09

 37.09

 

301

06

  餐費補帖費

 -  

 -  

 

301

07

  業績考核年薪

 -  

 -  

 

301

08

政府部門教育事業機關單位關鍵頤養保險金費

 17.17

 17.17

 

301

09

專職年金付款

 25.74

 25.74

 

301

10

企業職員大多醫學人壽保險繳納費用

 8.16

 8.16

 

301

11

國家公務員考試醫療保健補帖付款

 -  

 -  

 

301

12

另一個社會發展有保障網上繳費

 2.70

 2.70

 

301

13

住宅房個人公積金

 20.98

 20.98

 

301

14

醫療設備費

 -  

 -  

 

301

99

  一些底薪特權收入支出

 -  

 -  

 

302

 

淘寶寶貝和貼心服務經費支出

 20.52

 

 20.52

302

01

  辦公費

 6.52

 

 6.52

302

02

  uv打印機彩印費

 -  

 

 -  

302

03

  質詢費

 -  

 

 -  

302

04

  的手扣費

 -  

 

 -  

302

05

  有水費

 -  

 

 -  

302

06

  電費繳費

 -  

 

 -  

302

07

  輕工費

 0.36

 

 0.36

302

08

  采暖費

 -  

 

 -  

302

09

  物業保安治理費

 -  

 

 -  

302

11

  差旅費報銷

 0.66

 

 0.66

302

12

  因公回國(境)雜費

 -  

 

 -  

302

13

  維修費(護)費

 0.16

 

 0.16

302

14

  租貸費

 -  

 

 -  

302

15

  辦公會議費

 -  

 

 -  

302

16

  陪訓費

 -  

 

 -  

302

17

  公務活動歡迎費

 -  

 

 -  

302

18

  上用成本費

 -  

 

 -  

302

24

  被裝新購費

 

 

 -  

302

25

  專門用生物燃料費

 -  

 

 -  

302

26

  勞務派遣費

 -  

 

 -  

302

27

  委派項目費

 -  

 

 -  

302

28

  公會專項經費

 2.38

 

 2.38

302

29

  褔利費

 10.45

 

 10.45

302

31

  因公買車加載維持費

 -  

 

 -  

302

39

  某個鐵路交通管理費

 -  

 

 -  

302

40

  稅金及增加費用的

 -  

 

 -  

302

99

  某些淘寶商品和服務項目經費支出

 -  

 

 -  

303

 

對個人賬戶和人的補助費

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補貼金

 

 

 

303

07

  醫療設備費津貼

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

自己林果生產補助費

 

 

 

303

99

任何本人家庭式的補助費撥出

0.14

0.14

 

310

 

資源性撥出

 

 

 

310

02

  工作主設備添置

 

 

 

310

03

  特用的設備折舊費

 

 

 

310

07

  個人信息平臺咯及軟文購買游戲更新

 

 

 

310

13

  公務活動私家車購進

 

 

 

310

19

  別交通配套用具新購

 

 

 

310

22

  隱形基金購買

 

 

 

310

99

  的投資基金性其他支出

 

 

 

合計數

296.86

276.34

20.52



♓2018本年一樣 服務性工程預算財政花費付款“三公”經費花費預算及單位開機運行經費花費預算花費預算表

標準:萬的大寫

尋常通用成本預算民政補貼款“三公”勞務費

企事業單位正常運行

費用竣工決算數

預估合計

因公出國留學

(境)費

公務活動專用車租賃費及進行費

因公商務接待費

小計

國家公務公務車租賃費費

國家公務租車加載費

成本預算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

預算表數

部門預算數

估算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

20.52

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.00

 



2018年中以政府性基金投資費用預算財政廳付款費用支出 預算表

機關單位:萬

項目

總金額

基本的支出費用

大型項目性支出

用途類別

會計科目編號規則

項目種類

229

 

 

相關教育支出

 

 

 

229

08

 

體彩發行人出售貸款機構銷售業務費擬定的撥出

 

 

 

229

08

04

褔利時時彩票消售培訓機構的項目費費用

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度資產投資過負債的癥狀表

 

 

的金額單位名稱:萬

 

用戶

實際價值

期初數

月底數

年終數

年尾數

一、股權累計數

——

——

95.95 

 43.73

   (一)游動股權

——

——

83.79 

 31.57

   (二)確定資產投資

——

——

12.16

 12.16

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🌜                          平常公務活動小二租車

 

 

 

 

ಌ                          城管執法值勤出行用車

 

 

 

 

ও                          特別的專業新技術買車

 

 

 

 

💧                          一些私家車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🔜               4.任何進行固定債務

——

——

12.16

 12.16

⛎        減:合計固定資產折舊及減值備好

——

——

 

 

   (三)持久融資

——

——

 

 

   (四)待建項目

——

——

 

 

   (五)神圣資金

——

——

 

 

ও        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)別基金

——

——

 

 

二、欠債累計數

——

——

83.10

 27.56

三、凈凈資產加總

——

——

12.85

 16.17

 


第三點大部分 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

 

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

ꦓ上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

♎本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

🅘上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一半通用成本預算民政補貼款花費竣工決算總體經濟條件

ℱ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

(二)普遍公共性成本預算財政預算撥付教育支出竣工決算組成狀況

꧑上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。

(三)通常情況下公益性項目預算財政局審批結余結算的時候按照情況

🌃上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:

1🎉、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。

2🍃、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3꧅、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。

6ꩲ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。

7𝓡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。

8💖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🀅上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:

1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2꧑、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政局撥付收入支出預算總體目標情況下代表。

𒁏上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項暫行規定”思想和厲行勤儉節約耍求,進十步嚴格調整“三公”資金支出費用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。

♉公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”金費財政預算撥付教育支出預算特定情形原因分析。

2018❀年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、        因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、        ꦍ上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。

3、        公務活動客服費經費支出0.00多萬元。中間:

🌌全球因公歡迎收入支出0.00萬(含外賓到訪收支0.0070萬)。最主要應用于接侍省外廠家來松調查,共0提前批次、0客流量,但其中:服務外賓0批號、0游客量。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有企業投資經營管理預決算財政資金補貼款問題原因分析

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、的很重要事由的現象說明書

(一)國家機關進行費用經費支出現象

💞上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

(二)政府機關銷售其他支出原因

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)貨車、房層特別擠占現象

1、設備

昆明市松江區法律法規救助中心站無公務活動活動車輛租賃,公務活動活動車輛租賃保要量為零。

2、房

🅠截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。

(四)估算考核監管狀況

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:

✅完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。


第4部份   動詞釋疑

 

ജ一、財務性資金決算決算付款工資:指單位名稱上季度從本級財務性資金決算決算行業有的財務性資金決算決算付款,主要包括普通公用設施決算財務性資金決算決算付款和鎮政府性債卷決算財務性資金決算決算付款。

二、事業年收入水平:指事業企業大力開展的專業業務部門生活舉例說明氧化硅生活有的年收入水平。

💯三、運作個人薪資:指行業計量單位在正規專業保險業務營銷運動簡答輔助工具營銷運動本身深入推進非自己成本核算運作營銷運動有的個人薪資。

四、另外收錄:指公司的獲取的除“不需要審批收錄”、“事業上的收錄”、“合作經營收錄”等在內的收錄。

五、期初結轉和節余:就是指去年度沒有達到、結轉到當年度按有關系標準規定仍在動用的財力。

♛六、歲末結轉和節余:指本季度度或原先季度財政預算制定、因客觀性的前提條件產生變化規律始終無法 按原記劃施實,需延期到過后季度按關于 要求仍然食用的經濟。

ꦺ七、一般結余:指行業為保護組織正常的正常的作業、完成主線任務此外生活中作業主線任務而出現的多種結余。

💛八、崗位收入開支:指方為已完成既定的行政事務崗位重任或視野開發對方,在基本性收入開支后發生的四項收入開支。

𒈔九、企業經營者其他結余:指參公企事業編制在專注工作及助手工作之余搞好非獨立性會計核算企業經營者工作遭受的其他結余。

🎀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍰國慶、機構執行事業有成費:指行政事務標準和符合公務接待員法管控的事業有成標準的使用一樣共同項目預算財務撥付具體安排的差不多撥出中的平時的公供事業有成費撥出。

 

 

 


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