濟南市松江區心情安全衛生服務中心
2019年中結算的時候
目 錄
一部位 成都市松江區信念安全衛生中間慨況
一、重點崗位職責
二、企業如何設置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、薪資其他支出結算的時候總表
二、薪資部門預算表
三、支出費用竣工決算表
四、不需要付款盈利費用支出 預算總表
五、尋常公用設施概預算財政性撥付性支出部門預算表
六、一般的共公項目預算財政付出撥付一般付出預算表
七、一半通用估算財政預算付款“三公”資金及部門電腦運行資金性支出結算的時候表
八、相關部門性基金投資竣工決算財政預算付款總支出竣工決算表
九、固定資產流動負債現狀表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第二步部份 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、關鍵管理職能
𒀰濟南市松江區思想是什么安全防疫心中是思想是什么安全防疫專科大學門診,包括具備思想是什么病專注性課程、思想是什么術后康復專注性課程、街道辦事處防止專注性課程、診療心態專注性課程的診療程度治療;麻醉藥科(限處理電肌肉抽搐治療);醫藥學查驗科:診療體液、靜脈血專注性課程、診療微菌物學專注性課程、診療普通機械查驗專注性課程、診療天然免疫、血清學專注性課程;醫藥學影相科等診療程度專注性課程;產品指導思想是盡心敬業為我區各鎮鄉的思想是什么病自身者產品,保證做到及時性治療,做好改善,健全完善統計學運行。
二、醫院快速設置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有裝置,包涵:接待室室、綜合評估保駕護航科、醫政科、基礎護理部、應對科、公司財務科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019第四季度個人收入其他支出結算的時候總表
廠家:多萬元
創收 |
開支 |
||
工程項目 |
預算數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、通常情況公眾項目預算國庫撥付個人收入 |
3836.70 |
一、一樣通用工作其他支出 |
|
二、部門性母基金概預算不需要審批工資 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
三、領導補貼申請書使收入 |
|
三、中國國防收支 |
|
四、企事業薪資 |
4843.49 |
四、公共信息安全可靠總支出 |
|
五、自主經營收入來源 |
|
五、教育教學經費支出 |
|
六、附加企業上交薪資 |
|
六、專業技能支出費用 |
|
七、同一收益 |
572.64 |
七、傳統文化度假旅行田徑運動與傳煤付出 |
|
|
|
八、生活服務保障和就業率付出 |
711.91 |
|
|
九、公共衛生營養健康開支 |
6848.58 |
|
|
十、節省節能減排收支 |
|
|
|
11、城鎮社區服務中心費用 |
|
|
|
十三、農業水花費 |
|
|
|
十四、交通線搬運花費 |
|
|
|
十四、自然資源勘測消息等花費 |
|
|
|
十四、商業運作服務培訓業等結余 |
|
|
|
第十六、經融開支 |
|
|
|
十八、幫扶同一中北部費用支出 |
|
|
|
18、當然環境資源浮游生物氣象站等花費 |
|
|
|
黨的十九、房屋服務保障收支 |
69.10 |
|
|
四十、糧油食品防汛物資保障花費 |
|
|
|
二十一月、災難防制及應急救援控制收入支出 |
|
|
|
二第十二、任何教育支出 |
|
上年納入預估合計 |
9252.83 |
當年度支出費用累計 |
7629.59 |
用參公資金補回收入支出表差額 |
|
節余管理 |
1378.04 |
今年初結轉和盈余 |
412.48 |
月底結轉和節余 |
657.68 |
累計 |
9665.31 |
合計 |
9665.31 |
2019年末薪資收入結算的時候表
廠家:億元
內容 |
當年度個人收入總計 |
財務付款收入水平 |
上家補助金收入來源 |
事業創收 |
合作經營創收 |
復屬公司繳納收入水平 |
一些純收入 |
||||
功能分類 |
會計科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會各界保障機制和就業問題支出費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展院校離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業基層單位離退休年齡 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成基層單位最基本社區養老保費激費性支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上的工作單位事業年金手機繳費撥出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況健康生活教育支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
名辦醫療 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精神狀態病專科醫院 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
其他醫醫院科室總支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點公用醫療衛生專向 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發心梗公開衛生學案件應及凈化處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的單位名稱醫療器械 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展院校醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產安全保障教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革方案支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019全年收入支出預算表
企業單位:萬余元
項目流程 |
本年度經費支出預估合計 |
核心性支出 |
好項目花費 |
上交上級部門收入支出 |
生產教育支出 |
對其他廠家補貼開支 |
||||
功能分類 |
課目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會保證和自主創業費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作公司的離離休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業院校離退體 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關衛生事業企業單位常見社區養老穩定交費付出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業機關單位機關單位事業年金激費總支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理安全收入支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校門診 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
心理病醫療機構 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
別的名辦醫阮撥出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息環境衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
關鍵公開健康自查報告 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突遇通用安全衛生惡性事件應急響應整理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業心企業醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業公司的公司的醫療衛生 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保護總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋體制改革花費 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019本年度國庫付款工資收入總支出預算總表
行業:萬是
薪資 |
開支 |
||||
項目 |
預算數 |
大型項目 |
累計 |
應該公用概預算民政捐款 |
相關部門性私募基金工程預算財政資金撥付 |
一、普遍公共信息估算財政支出審批 |
3836.70 |
一、般公共性售后服務結余 |
|
|
|
二、政府性性母基金成本預算財政支出付款 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、公眾穩定經費支出 |
|
|
|
|
|
五、學校其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理系統收支 |
|
|
|
|
|
七、文明自助游球場與傳媒業性支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會得到保障和就業問題其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生監督綠色健康其他支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、做到低碳環保型環保型收支 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村片區總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
13、鐵路交通裝卸搬運付出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘查消息等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、商業性的服務培訓業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融業其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助其它沿海地區支出費用 |
|
|
|
|
|
十七、當然資源英文海洋環境氣象局等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房質量保障開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
二是、油糧東西收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、傷害有效預防及應對管控費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、另一個總支出 |
|
|
|
本年度純收入加總 |
3836.70 |
本年度花費自動求和 |
3602.95 |
3602.95 |
|
月初財政資金付款結轉和節余 |
301.78 |
年底民政付款結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、基本共公項目預算不需要付款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府機關性貨幣基金費用預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
4138.48 |
總結 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019一年度常見服務性預算表財政結余捐款結余部門預算表
單位名稱:千元
大型項目 |
合計數 |
基礎開支 |
創業項目付出 |
|||
的功能分類別 課程商品編碼 |
會計科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的安全保障和出去上班教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業的單位離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業院校離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業心計量單位基本上社會社保費金保險金激費結余 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
部門視野方職業分析年金繳納花費 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
食品衛生良好經費支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
醫門診 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
有精神病衛生院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
任何醫專科醫院費用支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
服務性安全衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
大的公益性環境衛生專業 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
善后進行處理服務性清潔的事件應急指揮進行處理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政機關視野政府部門醫療保障 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成政府部門醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
個人住房保障措施費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
往房改制收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年終應該公用預算表財政廳補貼款基本性費用結算的時候表
廠家:萬的大寫
項目 |
總金額 |
人員管理費用 |
公供專項資金 |
||
金錢種類 管理費用標識號 |
科目表名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利微信開支 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
基本的薪資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核月薪 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
企企業事業發展企企業核心養老服務商業險付費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納費用 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
退休職工常規整形保險公司交款 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
因公員醫疔補助金繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
各種發展保護網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多薪資福利性收支 |
|
|
|
302 |
|
淘寶商品和業務結余 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業標準化管理標準化保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具建筑服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
因公租車運動服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它出行服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它淘寶寶貝和精準服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和家族的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶農林研發補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對用戶和小家庭的補助金 |
|
|
|
310 |
|
基金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公儀器購入 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能儀器購進 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息無線網絡及游戲租賃費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專用車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另一公路交通用具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和櫥窗陳列品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣固定資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資源性費用 |
|
|
|
總計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019本年度般公用設施概算財務付款“三公”預備費及機關事業單位工作預備費支出費用預算表
方:多萬元
正常公用設施費用預算財政支出付款“三公”預備費 |
企事業單位正常運行 資金結算的時候數 |
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加總 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動公務車購置費及執行費 |
公務活動歡迎費 |
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小計 |
因公專車 購買費 |
公務接待出行 程序運行費 |
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財政預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
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ꦛ注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019財政性年度區政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政性捐款其他支出部門預算表
部門:萬是
工程 |
預估合計 |
幾乎收支 |
該項目費用支出 |
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基本功能細分 課程和科目編號 |
會計科目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終資金過負債的狀況表 |
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資金額標準:來萬 |
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數據 |
的價值 |
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月初數 |
年終數 |
年終數 |
月底數 |
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一、資金加總 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)移動凈資產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)規定房產 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
🎐 2.通用性主設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
ܫ 這當中:(1)設備(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🙈 通常情況下公務接待私車 |
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💫 城管執法交警執法用車的 |
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ꦬ 機械靠譜的技術出行用車 |
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🌊 許多出行用車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
⛄ 4.同一固定住凈資產 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
𝔍 減:積累固定資產折舊及減值備好 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長時間股權質押投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時公司債券創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建工程施工 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱形金融資產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
🐼 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)相關固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈房產合計數 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、更多鄭州市松江區精神什么環衛公司2019全年度營收支出費用部門預算綜合時候說
東莞市松江區奉獻精神衛生情況公司2019🐈年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、關羽成都市松江區心理干凈衛生中心點2019當年度純收入竣工決算問題這說明
上年🍎收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、對傷害市松江區精神抖擻衛生管理中心站2019全年付出竣工決算現狀代表
上年𓄧支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、對於昆明市松江區神經健康重心2019當年度財政局付款營收開支整體現狀介紹
蘇州市松江區精神狀態環保重點2019🌟年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、更多杭州市松江區精神上的衛生監督重點2019全年一樣 公開項目預算財政局撥付收支結算的時候原因這說明
(一)普遍公眾工程預算民政審批撥出預算總體布局情況發生
廣州市市松江區有精神衛生管理主2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)一樣 公共服務費用財政性審批費用支出 竣工決算節構現象
傷害市松江區意志衛生情況機構2019♔年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)似的共公概算財政預算捐款其他支出結算的時候大概現象
南京市松江區進取精神衛生管理管理中心2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1ౠ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、清潔健康保健費用(類)公校醫療(款)精神力量病醫療(項)通常用到:在工作中企業員工的月薪春節福利費用、設備貼心服務費用、撫恤金、辦公區及醫學產品購入、🌠資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5🌄、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6⛄、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7♐、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🐼、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9ꦕ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、并于東莞市松江區神經環境衛生主2019年度目標通常情況報告共同概算財政資金審批一般支出費用竣工決算情況報告這說明
北京市松江區精力環衛咨詢中心2019✨年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🙈、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財務補貼款總支出竣工決算總體布局問題表示。
西安市松江區精神上的衛生監督機構2019本年度無“三公”金費財政資金審批經費支出。
(二)“三公”接待費民政撥付總支出結算的時候準確環境詳細說明。
廣州市松江區奉獻精神清潔衛生心中2019月度無“三公”資金投入財政性補貼款收支。
八、有關于佛山市松江區思想環保中央2019每年鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政局審批教育支出竣工決算實際申請報告怎么寫
杭州市松江區有精神安全衛生中心點2019本年無現政府性債卷預決算財政部門撥付收入支出。
九、集體所有制資本銷售經營工程預算國庫捐款事情反映
重慶市松江區精氣神干凈公司2019年無國有企業資金運作財政性預算財政性審批收入支出。
十、另一個極為重要事情的情況講解
(一)市直機關啟動經費預算其他支出條件
鄭州市松江區神經衛生學中心的2019當年度無機物關工作資金投入花費。
(二)相關部門購置付出時候
深圳市松江區精神實質安全中央2019🌠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)汽車、室內特殊的霸占問題
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算考核監管情形
🦩上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:擬訂了《松江區進取精神安全衛生中心局估算控制技巧》、擬訂好品牌實行個人意見、規范了好品牌批復流程步驟;全整個過程績效考核控制實行現象ꦕ:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦬ一、不需要審批盈利:指廠家當本學年度從本級不需要部分達到的不需要審批,分為應該公用設施概算不需要審批和政府辦公室性股票基金概算不需要審批。
🌳二、參公年個人效益:指參公工作單位落實專注業務部主題活動組織簡答輔佐主題活動組織具有的年個人效益。通常是:醫療衛生年個人效益等。
✨三、銷售自主經營薪資:指行業基層單位在專科行業營銷主題活動形式及引導營銷主題活動形式認知能力搞好非自己測算銷售自主經營營銷主題活動形式得到的薪資。
♍四、某些收錄:指行業擁有的除“財政局捐款收錄”、“事業上收錄”、“生意收錄”等外的收錄。常見是:飯堂收錄、存款利息收錄等。
五、上年結轉和余額:意指當年度還不完畢、結轉到上年按關于法律規定立即的使用的經濟。
🌠六、月底結轉和節余:指上年中或現在年中財政預算讓、因主客觀狀況有改變沒辦法按原進度表進行,需延緩到之前年中按相關規定標準再適用的流動資金。
七、總體總支出費用:指企業單位為保證構造一般運行、完工每天的工作目標卡而進行的多種總支出費用。
八、項目流程結余:指行業為完整指定的行政事務事情成就或事業趨勢要求,在幾乎結余之上產生的各類結余。
ꦰ九、經營管理管理花費:指事業上的組織在靠譜游戲生活及幫助游戲生活除此之外開設非獨特歸集經營管理管理游戲生活發現的花費。
🎐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
📖國慶、工商登記行駛專項資金:指政府部門標準名稱和參考公務活動員法監管的事業上標準名稱操作通常公共信息費用財政部門撥付配備的基本性性教育支出中的平日公供專項資金性教育支出。