南京市松江區中山街街道社區安全貼心服務基地
2019年部分預算
目 錄
最部門 武漢市松江區中山社區產品平臺產品平臺社區產品平臺安全衛生產品平臺情況
一、主要的職權
二、設備設置成
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄費用支出 結算的時候總表
二、薪資竣工決算表
三、經費支出竣工決算表
四、財務捐款凈收入付出預算總表
五、普通公用概預算不需要捐款結余結算的時候表
六、核心公共性民政預算民政付款核心結余竣工決算表
七、基本公共服務結算的時候財政部門付款“三公”接待費及政府部門運動接待費開支結算的時候表
八、現政府性債券工程預算財務捐款收入支出部門預算表
九、資產投資欠債現象表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四步部門 代詞解釋一下
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、主要權責
ꦅ昆明市松江區中山的大街上區域安全衛生防疫安全服務于公司是區衛計委下的兩個基層員工醫治貸款機構。承擔起中山的大街上之所急中國人民廣大群眾一般醫治與公眾安全衛生防疫防止保健按摩安全服務于。
二、組織 設計
🌟根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019財政年度個人收入費用支出 竣工決算總表
公司的:十萬
收益 |
教育支出 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
頂目 |
部門預算數 |
一、基本上公用設施預算表財政部門捐款收錄 |
5349.08 |
一、通常情況下公眾服務管理收入支出 |
|
二、政府部門性股權基金決算民政審批薪水 |
|
二、外交史費用支出 |
|
三、上級部門政府補貼納入 |
|
三、國防安全其他支出 |
|
四、參公年收入 |
4830.62 |
四、共同衛生教育支出 |
|
五、經營管理薪水 |
|
五、學校撥出 |
|
六、所屬方上交國家創收 |
|
六、數學技術性付出 |
|
七、其余收錄 |
63.60 |
七、人文精神親子旅游體育足球與文化傳播費用支出 |
|
|
|
八、世界 后勤保障和工作教育支出 |
600.63 |
|
|
九、環保穩定開支 |
9046.15 |
|
|
十、工業節能生態環保收支 |
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟社區服務站經費支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水費用 |
|
|
|
十五、道路運輸物流費用支出 |
|
|
|
十四、的資源勘測相關信息等費用 |
|
|
|
15場、商業區服務業等結余 |
|
|
|
16、金融經濟收支 |
|
|
|
十六、扶持其余城市開支 |
|
|
|
二十、清新信息海洋資源景象等撥出 |
|
|
|
第十九、往房的保障收支 |
164.36 |
|
|
二十二、油糧工程物資貯備撥出 |
|
|
|
二國慶、地震災害防控及應急管理系統管理系統收支 |
|
|
|
二12、別的收入支出 |
|
上年收益預估合計 |
10243.30 |
本年度支出費用累計 |
9811.14 |
用衛生事業新基金確定結余差額 |
|
余額調整 |
373.85 |
年末結轉和盈余 |
186.10 |
年尾結轉和節余 |
244.41 |
總結 |
10429.40 |
總結 |
10429.40 |
2019季度效益預算表
企業:萬是
樓盤 |
當年度個人收入總金額 |
財政局付款收入水平 |
上司補貼政策薪水 |
事業發展純收入 |
生產經營凈收入 |
其他企業單位繳納創收 |
一些工資 |
||||
功能分類 |
課程名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
世界有效保障了和專業教育 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關衛生事業工作單位離提前退休 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的方離辭職 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構參公機關單位大多養老生活保障繳納費用總支出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政工作單位企事業工作單位工作年金網上繳費性支出 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形環境衛生與籌劃生孩子付出 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療設備環境衛生設備 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦公共衛生中介機構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生學 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公眾清潔衛生服務培訓 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大的通用衛生情況專項整治 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理工作政府部門治療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野廠家醫疔 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保障措施付出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房變革經費支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019第四季度性支出結算的時候表
公司的:億元
創業項目 |
年初性支出累計數 |
主要其他支出 |
好項目開支 |
上交國家上級部門經費支出 |
自主經營付出 |
對加盟部門經濟補貼開支 |
||||
功能分類 |
專業科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展有效保障和求業開支 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業有成企公務員離退休年齡 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上院校離提前退休 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業發展企業單位專業年金網上繳費付出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政組織事業組織常見醫療保險行業保險行業貨幣基金的補助費 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈身體健康撥出 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫療管理干凈醫療機構 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市社區清潔衛生清潔衛生貸款機構 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生情況 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本共同食品衛生精準服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
巨大公益性衛生情況專門 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟教育事業機構社區醫療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業單位醫療機構 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產服務總支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房行政體制改革結余 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019全年財務付款使收入結余預算總表
院校:百萬元
收益 |
總支出 |
||||
投資項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
累計 |
一般來說通用費用預算財政支出捐款 |
政府機構性債卷預算表財政局付款 |
一、平常公益性項目預算財政局捐款 |
5349.08 |
一、基本上保障性保障支出費用 |
|
|
|
二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政性捐款 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、民防性支出 |
|
|
|
|
|
四、公用安全的性支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性技術水平收支 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術文旅體育競技與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
|
|
八、生活有保障和人才需求總支出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、更健康更健康收支 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、節電壞保收入支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民街道辦花費 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、城市交通配送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘查產品信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業性的安全第三產業等付出 |
|
|
|
|
|
16、財經性支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助其他的沿海地區教育支出 |
|
|
|
|
|
18、生態資源海洋能氣象觀測等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、房間基本保障費用支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
二十二、糧油食品東西儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災情預防治療及作為應急的管控費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、其他付出 |
|
|
|
本年度純收入累計數 |
5349.08 |
當年度收入支出合計數 |
5349.08 |
5349.08 |
|
年終財政部門付款結轉和節余 |
|
半年度財務捐款結轉和余額 |
|
|
|
一、大部分公共服務決算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府性性股票基金項目預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
5349.08 |
總額 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019年末通常公開預算民政捐款支出費用預算表
公司的:萬余元
樓盤 |
累計 |
一般開支 |
樓盤花費 |
|||
職能幾大類 考試科目數字 |
科目必名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界確保和人才需求 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
財政事業的單位的單位離退休年齡 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業的單位的單位離養老 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對政府機關企業機關單位總體頤養人身險基金、期貨、現貨、微盤的補貼 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機構創業基層單位職位年金付費開支 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生監督衛生收入支出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
基礎醫療管理衛生監督貸款機構 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
城區社區居委會清潔培訓機構 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公共信息健康 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
大致公共信息食品衛生售后服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
重大事件公共信息干凈督查通知 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政處自己事業廠家整形 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業性計量單位醫疔 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
住宅房有效保障教育支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
自建房改草費用 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
累計數 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019當年度主要共同概預算國庫撥付主要收支部門預算表
基層單位:多萬元
創業項目 |
預估合計 |
職工事業費 |
公供金費 |
||
經濟條件分為 管理費用商品代碼 |
專業科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資待遇性費用支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
總體的薪資 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績員工工資 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
市直機關視野院校核心醫養保險行業付款 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
事業年金交費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
員工幾乎醫療衛生保險費用繳納 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫療服務補助金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一世界 切實保障網上繳費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
租賃房住房基金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的基本工資褔利費用支出 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
產品和業務經費支出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
手讀費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
有水費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
商業用電 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
輕工費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管監管費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型裝修雜費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
申請相關業務費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
工會組織金費 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
公務接待用車的工作服務器維護費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
其余道路雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個的商品和精準服務經費支出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對個人的和家的補貼費 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行津貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療器械費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
一個人種植業生產加工政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對私人和家居的補助費 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資本管理性收支 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公場所主設備添置 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專門用設備采購 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
資訊網絡上及軟文新購創新 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務活動買車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個鐵路交通生產工具添置 |
|
|
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310 |
21 |
古建筑和商品陳列品購入 |
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310 |
22 |
隱約資金新購 |
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310 |
99 |
相關資產管理性收入支出 |
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自動求和 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019第四季度平常公眾預算表不需要付款“三公”事業費及機關事業單位進行事業費結余預算表
部門:萬元左右
大部分公用設施概預算財政局捐款“三公”勞務費 |
市直機關啟用 費用竣工決算數 |
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自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務車輛租賃購買及操作費 |
國家公務接待處費 |
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小計 |
國家公務車輛使用 折舊費費 |
公務接待買車 程序運行費 |
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預算表數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019半年度以政府性股權基金成本預算財政預算付款開支部門預算表
的單位:萬是
活動 |
預估合計 |
總體付出 |
好項目教育支出 |
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技能細分 會計分類打碼 |
項目名號 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度財產負債率狀態表 |
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金額才工作單位:億元 |
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次數 |
價值 |
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月初數 |
年終數 |
年末數 |
年底數 |
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一、資金總金額 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)流動量資本 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)穩定金融資產 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
🌊 2.互通專用設備(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
﷽ 這當中:(1)來往車輛(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
𓂃 平常公務活動車輛 |
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🌱 監察執勤點車輛使用 |
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♑ 特總的專業技能公務車 |
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ಞ 同一專車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
𓆏 4.其他不變資金 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
🦩 減:連續攤銷及減值安排 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)常年股份權投資費用 |
—— |
—— |
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(四)太久債券資金資金 |
—— |
—— |
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(五)在修建施工 |
—— |
—— |
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(六)有形資本 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
🐼 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)別的金融資產 |
—— |
—— |
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二、外債累計 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈股本累計數 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、相關西安市松江區中山街道辦事處區域干凈服務的機構2019年中收錄撥出預算綜合時候表示
廣州市松江區中山街區社區食品衛生食品衛生精準服務公司站2019🗹年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、至于濟南市松江區中山居委會社區服務管理站衛生情況服務管理管理中心2019一年度盈利部門預算狀況詳細說明
當年度𒆙收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、更多蘇州市松江區中山大街街道辦事處衛生情況服務性平臺2019財政年度結余結算的時候的情況這說明
年初🍒支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、相對于杭州市市松江區中山城市區域安全服務的機構2019第四季度財政預算審批收錄收支總體經濟狀況介紹
重慶市松江區中山街道辦小區環衛服務于中2019🀅年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、并于深圳市松江區中山街鎮社區網站公共衛生服務于服務站2019年末應該共同費用預算財政部門撥付結余竣工決算的情況證明
(一)平常共同部門預算財政性支出審批性支出部門預算基本情況報告
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019❀年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)尋常公眾預算表國庫捐款收入支出預算結構類型時候
西安市松江區中山街鎮社區居委會食品衛生安全服務咨詢中心2019🎐年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)通常公共服務預預算財政部門撥付性支出預算具體化真實情況
東莞市松江區中山的大街上街道辦事處衛生學服務管理中心局2019⛦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1💛、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2🔴、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3𒉰、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4💟、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5𓃲、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6♏、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7ꦛ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8🏅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、關羽重慶市松江區中山街道片區片區清潔安全服務重心2019本年通常共同預預算民政付款通常收入支出預算現象情況報告
蘇州市松江區中山道路特別環保保障咨詢中心2019༒年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🥀、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3▨、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、有關于杭州市松江區中山街道平臺平臺環保精準服務重點2019第四季度常見公共信息估算財政資金撥付“三公”專項經費其他支出竣工決算前提描述
(一)“三公”專項經費財政其他支出審批其他支出竣工決算總體目標現象闡述。
天津市松江區中山街道辦事處小區環衛服務的心中2019✨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
♐因公出國工作(境)金費由區外辦、區臺辦提供規劃,并實行三對外公布,本機關單位沒有另外多次重復三對外公布。
🎀公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”接待費財政局審批開支結算的時候到底問題反映。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
ꦍ西安市松江區中山大街社區居委會公共衛生服務性服務所2019年中無政府部性股票基金項目預算財政局捐款經費支出。
九、國有化資本管理費用財政資金付款前提說
杭州市松江區中山城市平臺環保提供服務心中2019年終無國有控股資金開預算表財政性撥付費用支出 。
十、的必要須知的條件介紹
(一)政府機關開機運行事業費支出費用情況發生
杭州市松江區中山的大街上街道辦安全服務保障平臺2019季度有機物關進行資金結余。
(二)部門采購合同結余前提
蘇州市松江區中山街辦社區衛生貼心服務監督衛生監督貼心工作站的2019🉐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)此車、房產特別占有實際情況
重慶市松江區中山街道街道食品衛生服務性中心的2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考核經營現象
♓上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:✅編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
✱ 第四部分 名詞解釋
꧃一、國庫捐款個人收入:指單位名稱當年度目標度從本級國庫部位作為的國庫捐款,也包括通常情況下公用費用國庫捐款和地方政府性新基金費用國庫捐款。
😼二、事業有成發展工資:指事業有成發展標準進行的專業渠道行動還有其氧化硅行動授予的工資。注意是:整形工資等。
三、運作純收益:指事業心部門在正規的業務工作和輔佐工作外面開發非獨立性選擇運作工作達成的純收益。
𒊎四、許多工資利潤:指機關單位爭取的除“財政廳捐款工資利潤”、“衛生防疫事業工資利潤”、“管理工資利潤”等任何的工資利潤。一般是:公共服務衛生防疫進行體檢工資利潤、狂犬疫苗工資利潤等。
五、月初結轉和余額:就是指當年度尚無成功完成、結轉到本年度按業內法律規定一直選擇的資金量。
🍨六、年初結轉和節余:指上月度或現在月度估算安排好、因主觀具體條件產生變幻是沒辦法按原方案施工,需延遲時間到后期月度按相關的法規仍然在使用的成本。
൲七、常見經費費用支出 :指方為有效保障系統正常情況下持續運行、做好平日工作的日常任務而造成的那項經費費用支出 。
🧸八、工程收支:指標準為結束工作目標的行政性本職工作工作或事業有成未來發展工作目標,在常規收支之余發生的基本收支。
九、開其他撥出:指工作行業在正規話動及協助話動之上抓好非單獨測算開話動發生的其他撥出。
🥂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
༒十一國慶、政府機關運動資金投入:指行政操作行業和依據因公員法操作的事業行業動用首要上共公費用預算財政性付款制定計劃的首要結余中的平日公用設施資金投入結余。