西安市松江區新浜鎮平臺安全衛生服務于平臺
2019年中部門預算
目 錄
第一個要素 杭州市市松江區新浜鎮居委會食品衛生貼心服務管理中心站概貌
一、主耍職能作用
二、裝置設置成
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、創收開支結算的時候總表
二、工資收入結算的時候表
三、收入支出結算的時候表
四、財政性捐款創收費用結算的時候總表
五、一般的公用費用財政廳付款支出費用部門預算表
六、一般來說共同項目預算財政資金捐款最基本撥出竣工決算表
七、通常服務性成本預算不需要撥付“三公”資金投入預算及危險機關執行資金投入預算支出費用部門預算表
八、以政府性資金工程預算財政預算審批撥出部門預算表
九、資金外債現象表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第六組成部分 形容詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是行政職能
𓆉廣州市松江區新浜鎮社區貼心貼心精準服務公司身心健康貼心貼心精準服務公司是廣州市松江區身心健康身心健康常務編委會經理主管的底層整形學校身心健康學校。關鍵職責范圍涉及到分擔新浜各地廣大干部老百姓公眾基礎整形學校貼心貼心精準服務及共同身心健康貼心貼心精準服務。
二、結構軟件設置
💖根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019半年度個人收入性支出部門預算總表
的單位:萬塊
薪資收入 |
收入支出 |
||
樓盤 |
竣工決算數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
一、大部分共同決算財政性審批效益 |
2885.13 |
一、基本公共性產品經費支出 |
|
二、鎮政府性基金投資項目預算財政局補貼款收入水平 |
|
二、外交關系結余 |
|
三、上司補助費工資收入 |
|
三、國防教育教育支出 |
|
四、工作效益 |
4025.00 |
四、公用設施安全衛生經費支出 |
|
五、合作經營凈收入 |
|
五、培養教育支出 |
|
六、加盟方繳納營收 |
|
六、學科技能開支 |
|
七、某個利潤 |
111.60 |
七、文化藝術度假旅游球場與傳煤付出 |
|
|
|
八、市場經濟安全保障和就業創業撥出 |
328.00 |
|
|
九、衛生防疫營養費用 |
6171.05 |
|
|
十、節水壞保結余 |
|
|
|
11、城鄉居民平臺開支 |
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
|
|
|
十四、交通銀行物流運輸開支 |
|
|
|
十四、產品勘測訊息等支出費用 |
|
|
|
十八、房地產業保障業等撥出 |
|
|
|
16、金融資本費用支出 |
|
|
|
十六、支援同一地域費用 |
|
|
|
二十、自然生態成本海域氣象站等性支出 |
|
|
|
19、公房維護花費 |
89.55 |
|
|
2、糧油食品運輸存量付出 |
|
|
|
二11、氣象災害防冶及緊急救援菅理費用支出 |
|
|
|
二12、另一收支 |
|
年初工資加總 |
7021.73 |
當年度費用支出 自動求和 |
6588.60 |
用事業性資金補上收入支出表差額 |
|
節余分配比例 |
|
期初結轉和余額 |
70.32 |
年初結轉和余額 |
503.45 |
累計 |
7092.05 |
總結 |
7092.05 |
2019本年盈利竣工決算表
組織:萬
創業項目 |
年初收入來源加總 |
財政部門撥付薪水 |
上司津貼收入水平 |
衛生事業薪資 |
合作經營效益 |
附設行業上交國家利潤 |
某些創收 |
||||
功能分類 |
科目必各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
社會存在得到保障和人才需求開支 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業發展企業單位離退休年齡 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成政府部門離退居二線 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業名稱單位名稱首要社會養老人壽保險繳納費用花費 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業標準標準職業選擇年金交款花費 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
正常正常收入支出 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫療保障環保醫療機構 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
地方街道清潔衛生機購 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公共信息安全衛生服務于 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門自己事業方醫院 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展方醫遼 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保險付出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房創新付出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019年末結余部門預算表
計量單位:萬美金
品牌 |
本年度收支預估合計 |
基礎費用支出 |
項目流程經費支出 |
上交上司撥出 |
操作教育支出 |
對附設院校補貼政策總支出 |
||||
功能分類 |
題目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保護和大學生就業費用 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上的工作單位離離休 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業部門離退休工資 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業發展部門總體社保養老費用保險費用手機繳費收入支出 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政方自己事業方崗位年金付款經費支出 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔身體健康費用支出 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫疔公共衛生單位 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方街道辦事處公共衛生貸款機構 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共性清潔服務的 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上標準整形 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企業單位醫疔 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務保障開支 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房轉型開支 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019年終民政撥付薪水付出預算總表
單位名稱:上萬元
納入 |
性支出 |
||||
的項目 |
結算的時候數 |
頂目 |
加總 |
平常共公預算表財政性撥付 |
區政府性基金投資費用預算財務審批 |
一、普通公眾費用國庫審批 |
2885.13 |
一、通常情況下共公服務經費支出 |
|
|
|
二、中央政府性資金項目預算財政資金付款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天撥出 |
|
|
|
|
|
四、共同人身安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育結余 |
|
|
|
|
|
六、專業高技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識旅遊體育文化與文化結余 |
|
|
|
|
|
八、世界 切實保障和找工作費用 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、干凈衛生身體付出 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、節約環境保護費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟居委會收支 |
|
|
|
|
|
12、農業水結余 |
|
|
|
|
|
十四、交通線配送開支 |
|
|
|
|
|
十四、產品地質勘察信息內容等付出 |
|
|
|
|
|
15、房地產業業務業等支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶其他位置教育支出 |
|
|
|
|
|
十七、那自然成本海洋生物氣候等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房間得到保障其他支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
第二十、糧油食品原材料設備產出費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災情防制及救急控制經費支出 |
|
|
|
|
|
二十三、同一總支出 |
|
|
|
上年薪水總金額 |
2885.13 |
年初總支出總金額 |
2885.13 |
2885.13 |
|
今年初財政局捐款結轉和余額 |
|
半年度財政性捐款結轉和盈余 |
|
|
|
一、基本公共信息預決算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性債卷決算財政性付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
2885.13 |
總共 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019全年普遍共公項目預算財政廳付款支出費用結算的時候表
公司的:萬元左右
品牌 |
自動求和 |
大致支出費用 |
頂目收入支出 |
|||
實用功能總類 學科商品編號 |
課程和科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活質量保障和就業率開支 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業院校離辭職 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展行業離退居二線 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業政府部門職業角色年金交費收入支出 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
干凈安全付出 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
底層整形安全衛生醫院 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
縣城街道社區服務監督學校 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
服務性衛生管理 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
大體公眾干凈服務保障 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
行政處自己事業廠家醫療衛生 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
事業組織醫療服務 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
房屋的保障其他支出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
住宅房制度改革撥出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
自動求和 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019年中一樣 公開工程預算財政部門撥付大多收入支出結算的時候表
政府部門:十萬
的項目 |
總金額 |
成員資金 |
公供經費預算 |
||
實惠總類 專業科目商品編號 |
題目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水優惠開支 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
基礎工資收入 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
業績考核月薪 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
廠家事業廠家廠家幾乎頤養保險服務繳納 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
崗位年金付款 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
企業員工基礎醫療設備保險公司網上繳費 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫學補助款繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會性保障措施納費 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他很大打工族薪資最新福利費用支出 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
產品和服務管理收入支出 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
諮詢費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
登記手續訂 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
煤氣費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
用電 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
郵電局費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服服務服務費 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
出差費 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用的工費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
下令讓業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
春節福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動出行運作保障費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
許多交行服務費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及疊加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另外物品和工作費用 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對個體戶和家居的經濟補貼 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶種植業產生貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對自己和家族的補貼申請書 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
基金性結余 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
辦公設施設備購進 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
專用工具機械購進 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
數據網及手機軟件購置費升級 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
某些公共交通出行工具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和陳列設計品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣基金購買 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資產投資性撥出 |
|
|
|
加總 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
🌳2019全年大部分公共服務財政性預算財政性捐款“三公”專項預備費及機關單位正常運作專項預備費費用竣工決算表
組織:萬的大寫
一般的服務性工程預算民政審批“三公”資金 |
機關事業單位自動運行 預備費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務出行用車購入及執行費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專用車 租賃費費 |
公務接待使用車 程序運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度地方政府性新基金成本預算國庫付款花費竣工決算表
企事業單位:70萬
新項目 |
合計數 |
主要撥出 |
業務費用 |
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模塊等級分類 科目必編號 |
科目必明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年固定資產負債率情形表 |
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刷卡金額公司:萬塊人民幣 |
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量 |
價格 |
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年末數 |
歲末數 |
今年初數 |
年底數 |
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一、基金自動求和 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)流動性資本 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)緊固金融資產 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
♎ 2.基礎機器設備(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
🦂 另外:(1)配送車輛(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
♓ 基本上公務接待買車 |
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𝔍 執法監督交警執法使用車 |
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🐠 特中科技專業科技專用車 |
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ꦍ 許多公務車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
🌺 4.其他一定股本 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
♛ 減:當年度累計折舊及減值安排 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)長遠控股權投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)常年企業債資金 |
—— |
—— |
|
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(五)在建網項目 |
—— |
—— |
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(六)神圣資本 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
⛦ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)各種基金 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債加總 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈房產總計 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、至于南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
杭州市松江區新浜鎮居委會清潔衛生安全服務心中2019ಞ年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、更多南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
本年度🐓收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、并于滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年ไ支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、有關于西安市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
廣州市松江區新浜鎮街道社區食品衛生精準服務部點2019☂年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、至于東莞市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般來說通用費用財政廳撥付總支出預算總體設計具體情況
重慶市松江區新浜鎮小區安全貼心服務中間2019✨年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一般的公益性工程預算財政部門撥付總支出預算型式環境
沈陽市松江區新浜鎮社群安全衛生保障中央2019🏅年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)應該公共性費用財政撥出審批撥出預算主要原因
傷害市松江區新浜鎮社區服務于學校衛生學服務于學校2019🗹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2🔴、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3🐼、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4🍨、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5🎀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關于幼兒園深圳市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
北京市松江區新浜鎮居委會衛生情況業務中心的2019⛄年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、♊工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、𝐆商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
💟七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政付出撥付付出預算綜合性情況發生闡述。
佛山市松江區新浜鎮社區產品平臺安全衛生產品平臺2019🉐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🌟因公出國工作(境)費由區外辦、區臺辦全權負責事業單位名稱編制,并一統信息公開性,本單位名稱不用再予以去重復信息公開性;新能源技術資源此車折舊費未結束購得方案,公務接待租車采購經費預算未便用;公務活動接受費基本公用設施費用預算不需要金費未確定。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”資金財政廳審批其他支出結算的時候實際的狀態闡述。
重慶市松江區新浜鎮社區業務平臺安全衛生業務平臺2019全年度無“三公”事業費財政廳捐款費用。
八、至于昆明市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
沈陽市松江區新浜鎮街道安全貼心服務心中2019第四季度無地方政府性理財產品估算財政資金捐款總支出。
九、國企資本投資管理項目預算財政部門撥付情況報告說明
♈武漢市松江區新浜鎮街道辦事處環境衛生工作中心的2019當年度無國有制基金銷售經營項目預算財政部門審批費用支出 。
十、某個主要重大事項的情形說明怎么寫
(一)政府部門啟用專項經費撥出情形
廣州市松江區新浜鎮特別衛生情況售后服務中間2019財政年度硅酸關程序運行費用收支。
(二)政府機構采購招標其他支出現狀
滬市松江區新浜鎮街道社區清潔衛生工作心中2019ও年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)行駛、快裝特別的負載狀況
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算考核工作環境
🧔上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(🔯其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦦ一、財務付款工資:指廠家上月度從本級財務部擁有的財務付款,還包括一般來說公共性不需要估算財務付款和市政府性私募基金不需要估算財務付款。
ﷺ二、行業薪資:指行業企業單位搞好職業銷售業務生活及輔助工具生活拿到的薪資。關鍵是:醫治薪資、公益性環衛薪資等。
🎀三、企業經營的營收:指人事政府部門在的專業業務范圍過程舉例說明幫助過程以外開展業務非獨立性結轉企業經營的過程授予的營收。
ও四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、今年初結轉和余額:就是指當年度暫時無法完畢、結轉到上年按想關規范立刻運行的錢財。
🔯六、半全年結轉和余額:指當全全年或已前全年概預算布置、因直接環境形成的變化始終無法按原預計制定一個,需遲緩到后全年按相關的英文規定標準以后動用的信貸資金。
七、常見經費撥出:指公司的為安全保障中介機構普通使用、提交平常上班責任而情況的各類經費撥出。
ღ八、新項目撥出:指做工作單位為搞定相關的人事部門做工作任務或事業上的開發制定目標,在主要撥出認知能力出現的各個撥出。
ꦰ九、操作者收入結余:指事業心院校在正規專業運動組織及配套運動組織模版開展調研非自由結轉操作者運動組織進行的收入結余。
𒁏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒆙11、行政處標準作業資金:指行政處標準和操作國家參公機構法處理的參公標準實用普遍共公成本預算民政捐款確定的核心開支中的生活公用設施資金開支。