沈陽市松江區小上海鎮社區服務的站衛生學服務的基地
2019月度結算的時候
目 錄
弟一方面 杭州市松江區小昆山市鎮社群衛生間貼心服務管理平臺站概貌
一、具體崗位職責
二、學校設定
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪水教育支出部門預算總表
二、效益部門預算表
三、其他支出竣工決算表
四、財政部門付款收入來源花費竣工決算總表
五、一半公共信息工程預算財政部門補貼款支出費用結算的時候表
六、一半公共信息估算財政性審批關鍵經費支出預算表
七、一樣 共公國庫預算國庫撥付“三公”接待費及政府部門自動運行接待費付出預算表
八、現政府性資金成本預算民政撥付撥出預算表
九、財力欠債情況報告表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四、那部分 詞釋義
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍功能
🌺武漢市松江區小重慶鎮社區網站安全產品平臺是武漢市松江區安全身體健康理事會會領導的農村基層醫用安全公司。一般職能作用主要包括需承擔小重慶地各位人們大眾最基本醫用產品及公開安全產品。
二、貸款機構配置
⛄上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
🃏第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019財政年度收益支出費用部門預算總表
廠家:億元
個人收入 |
付出 |
||
工作 |
預算數 |
品牌 |
竣工決算數 |
一、常見公共信息概算財政性審批凈收入 |
3601.53 |
一、正常公益性服務管理性支出 |
|
二、國家性新基金不需要預算不需要撥付工資收入 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
三、上級領導補貼申請書利潤 |
|
三、國防安全開支 |
|
四、事業心收錄 |
5267.41 |
四、公用設施衛生支出費用 |
|
五、合作經營使收入 |
|
五、幼兒教育收支 |
|
六、附屬醫院院校繳納營收 |
|
六、科學有效技木付出 |
|
七、另外薪資收入 |
234.16 |
七、特色旅游產業活動體肓與文化傳媒費用 |
|
|
|
八、時代質量保障和就業的其他支出 |
434.29 |
|
|
九、衛生學綠色健康付出 |
7756.24 |
|
|
十、低碳環保健康教育支出 |
|
|
|
五一、城市社區服務站收支 |
|
|
|
十三、農林業水性支出 |
|
|
|
十五、交通配套裝運總支出 |
|
|
|
十四、能源探礦數據等付出 |
|
|
|
15場、業務貼心夜場服務等教育支出 |
|
|
|
第十六、風險管控其他支出 |
|
|
|
二十七、協助另一個沿海地區收支 |
|
|
|
18、自然環境網絡資源海洋能氣象條件等結余 |
|
|
|
19、住宅有效保障收入支出 |
117.03 |
|
|
四十、糧油食品物資供應儲備量其他支出 |
|
|
|
二11、災情治理及應急預案處理其他支出 |
|
|
|
二第十二、另外費用支出 |
|
上年薪水總金額 |
9103.10 |
上年撥出總金額 |
8307.56 |
用事業股權基金補回收入支出表差額 |
|
節余管理 |
749.52 |
今年初結轉和余額 |
177.27 |
年初結轉和節余 |
223.29 |
共計 |
9280.37 |
總額 |
9280.37 |
2019年終盈利預算表
標準:萬多
樓盤 |
上年薪水總金額 |
民政審批營收 |
上司補貼費納入 |
人事薪資 |
企業經營利潤 |
附加院校繳納收入來源 |
某個營收 |
||||
功能分類 |
會計科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
社會中維護和就業形勢撥出 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處人事政府部門離退職 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司的離離休 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業心公司事業心公司首要社會養老商業險商業險交費費用 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業標準職業年金繳付總支出 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生身體健康收入支出 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療保健衛生管理部門 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社群衛生監督設備 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
通用環保 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公開環保精準服務 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業單位名稱醫學 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司的醫療管理 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房的保障性支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房創新教育支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019年收入支出部門預算表
基層單位:萬多
活動 |
年初結余合計數 |
總體結余 |
項目收支 |
上交國家上一級教育支出 |
經營的開支 |
對其他計量單位補貼金結余 |
||||
功能分類 |
題目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界有效保障和就業前景支出費用 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務衛生事業計量單位離退職 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作組織離養老 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關教育事業行業基本的頤養天年保險行業激費支出費用 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門視野單位名稱職業技能年金納費其他支出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔鍵康付出 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫療健康健康結構 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道辦衛生監督系統 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環境衛生 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公用設施醫療衛生服務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展企業單位醫遼 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業廠家廠家社區醫療 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房切實保障費用 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房創新收支 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019年終不需要付款個人收入結余預算總表
單位名稱:十萬
年收入 |
經費支出 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
活動 |
總金額 |
基本公共信息費用不需要付款 |
以政府性債卷概預算財務補貼款 |
一、基本公共性費用預算財政支出撥付 |
3601.53 |
一、般通用提供服務費用支出 |
|
|
|
二、政府部門性理財產品財政局預算財政局付款 |
|
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技開支 |
|
|
|
|
|
四、公用設施可靠撥出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育撥出 |
|
|
|
|
|
六、合理技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術景區體育足球與文化花費 |
|
|
|
|
|
八、世界保險和就業形勢其他支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、干凈鍵康收入支出 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、節能降耗生態環保撥出 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村社群付出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、城市交通及運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源地質勘察數據信息等付出 |
|
|
|
|
|
十四、工商業服務項目業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助某些區縣收入支出 |
|
|
|
|
|
十九、理所當然資源英文大海氣象學等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、公房保障機制總支出 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
20、調味品東西儲備量結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、洪澇防制及應激工作管理開支 |
|
|
|
|
|
二十三、其它教育支出 |
|
|
|
年初盈利總金額 |
3601.53 |
年初經費支出累計數 |
3601.53 |
3601.53 |
|
期初財政廳撥付結轉和盈余 |
|
歲末國庫捐款結轉和節余 |
|
|
|
一、一半共公財政資金預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性股票基金成本預算民政捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3601.53 |
合計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019全年一般來說公共服務財政部門預算財政部門付款教育支出竣工決算表
公司的:萬美金
品牌 |
合計數 |
總體收入支出 |
工程撥出 |
|||
用途分類管理 課目編寫代碼 |
項目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活有保障和就業形勢收入支出 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
行政性人事機關單位離退休之 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成單位名稱離退休之 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業發展廠家角色年金手機繳費開支 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
衛生防疫營養經費支出 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
下基層醫治衛生間醫院 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
城鎮特別干凈衛生學校 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
共同環保 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
一般共同環衛提供服務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政性事業有成企業單位醫治 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業治療 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
房屋確保費用 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
自建房體制改革費用 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
2.13 |
2.13 |
|
自動求和 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019全年似的公共性概預算財政結余補貼款大多結余竣工決算表
公司:萬的大寫
內容 |
總金額 |
相關人員預備費 |
公供事業費 |
||
經濟增長幾大類 課程識別碼 |
課程名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪獎勵費用支出 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
幾乎公資 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
工作績效待遇 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
機構衛生事業政府部門核心社會養老保費激費 |
|
|
|
301 |
09 |
專職年金交費 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
企業員工大體治療保險服務繳納費用 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥補助金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會存在后勤保障手機繳費 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
住宅房個人住房公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一薪水活動教育支出 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
貨物和服務性撥出 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
柔印費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
消防手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
交電費 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
電力費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理公司治理費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
旅差費 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
叉車租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
用相關管理費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
授權委托業務流程費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
商會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
公務接待專用車作業運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
的路網管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
一些物品和安全服務結余 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對他人和家中的補貼 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
私人農耕生育救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對個人的和小家庭的補貼申請書 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
資本公司性撥出 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
工作儀器租賃費 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
專門機 購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息互聯網及圖片軟件購買刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛租賃購買 |
|
|
|
310 |
19 |
的道路交通專用工具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和展示品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中凈資產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
某些金融資本性付出 |
|
|
|
累計 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
꧂2019年度目標一般來說通用預竣工決算財政預算捐款“三公”專項經費其他支出及機構工作專項經費其他支出其他支出竣工決算表
企業單位:W
一般的公共性項目預算財政資金撥付“三公”專項經費 |
機關單位運營 費用竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務出行租賃費及運轉費 |
公務活動到訪費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行用車 購入費 |
國家公務車輛 開機運行費 |
||||||||||
工程預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
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30.00 |
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0 |
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30.00 |
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30.00 |
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0 |
0 |
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2019年中縣政府性投資基金預竣工決算不需要補貼款收入支出竣工決算表
院校:百萬元
樓盤 |
加總 |
基礎費用 |
新項目收支 |
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職能劃分 幾個會計科目簡碼 |
科目表名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度房產債務前提表 |
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額度企業:萬塊人民幣 |
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規模 |
交換價值 |
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本年數 |
月底數 |
年終數 |
半年度數 |
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一、資金合計數 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)流chan資本 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)調整固定資金 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
𓆏 2.常用系統(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🌳 在這當中:(1)避免(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
ꦫ 普遍公務接待租車 |
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💦 衛生監督執法交警執法使用車 |
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ജ 特殊工種專業課程系統出行用車 |
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🅰 同一車輛租賃 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
ಌ 4.其他的固定好財力 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
🦩 減:累積攤銷及減值預備 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)長時股份投資者 |
—— |
—— |
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(四)長期性的債券投資投資 |
—— |
—— |
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(五)正在新建項目 |
—— |
—— |
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(六)隱形房產 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
🍌 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)許多債務 |
—— |
—— |
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二、流動負債自動求和 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈房產自動求和 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相關重慶市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
佛山市松江區小常州鎮小區衛生情況服務培訓公司2019ও年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、相關上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
年初⭕收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、針對成都市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
年初♔支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、管于天津市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
濟南市松江區小南通鎮街道清潔服務的中心站2019𝐆年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、管于沈陽市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)基本上公益性估算財務審批付出部門預算環境承載力情況下
傷害市松江區小南通鎮平臺衛生管理安全管理中心局2019🅷年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)尋常服務性預算表國庫撥付其他支出預算設備構造時候
沈陽市松江區小南通鎮街道辦事處清潔衛生服務項目平臺2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)普遍公用費用財務撥付其他支出結算的時候到底環境
東莞市松江區小蘇州鎮社區服務于站衛生間服務于心中2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3🔜、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4𝐆、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5🐎、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6𓆏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、相關滬市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
昆明市松江區小昆山市鎮社區居委會衛生監督產品學校2019꧒年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、🅠工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
🔯七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政性支出撥付性支出預算基本實際情況原因分析。
重慶市松江區小南通鎮小區衛生管理精準服務重點2019💮年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:⛎因公回國(境)費由區外辦、區臺辦負責管理定編,并按照對外公布,本行業不能的另外相似對外公布;新生物質能源維修新購未完工定購方案,公務接待車輛選用購置費預備費未選用;公務接待工作接待工作費普遍公開決算財政支出經費支出未擬定。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”金費財政性捐款經費支出預算具有原因說明書。
滬市松江區小昆山市鎮街道健康貼心服務主2019當年度無“三公”專項經費財政預算補貼款支出費用。
八、相關天津市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
ꦕ東莞市松江區小常州鎮社區網站衛生監督精準服務中2019第四季度無政府部性貨幣基金項目預算財政局捐款費用。
九、公有資源生產項目預算財政支出捐款狀態反映
ꦰ成都市松江區小蘇州鎮社群衛生學提供服務工作站2019年度目標無國家股資本管理加盟成本預算不需要審批費用支出 。
十、別的根本相關事宜的前提描述
(一)市直機關進行資金總支出現狀
廣州市松江區小無錫鎮社區服務性站環境衛生服務性主2019半年度有機關進行事業費撥出。
(二)部門采購流程花費環境
西安市松江區小上海鎮平臺清潔衛生服務管理公司2019🍨年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)車、樓房特別占有條件
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算考核工作情形
ꦜ上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
🍬一、財務科室廳補貼款效益:指組織本月度度從本級財務科室廳科室完成的財務科室廳補貼款,涉及到正常公共服務概費用財務科室廳補貼款和政府辦公室性債券概費用財務科室廳補貼款。
♚二、行業利潤:指行業基層單位展開技術相關業務移動十分輔助工具移動達到的利潤。大部分是:醫療器械利潤、公開衛生學利潤等。
ꦰ三、營運使薪資:指事業性的單位在技術相關業務的行為方案及輔助的的行為方案之中大力開展非獨有會計核算營運的行為方案確認的使薪資。
♎四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、年末結轉和盈余:意指當年度還未結束、結轉到本年度按管于規范依然選擇的錢財。
༺六、年初結轉和節余:指上季度或己前季度費用讓、因客觀存在能力造成發展始終無法按原策劃開展,需延期到后面季度按相關歸定依然運用的經濟。
七、主要開支:指基層單位為有效保障了部門常見運行、完全生活事情世界任務而造成的四項開支。
🌞八、本職工作收入費用:指機構為提交相應的行政部門本職工作的任務或事業性成長指標,在常見收入費用認知能力發生的杜六房加盟總部的收入費用。
𒆙九、操作收入其他支出:指企事業政府部門在專門促銷活動形式內容及幫助促銷活動形式內容之上深入推進非單獨的統計操作促銷活動形式內容會發生的收入其他支出。
🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓄧五一、市直機關電腦運行資金:指行政處理的基層單位和符合國家公務員考試法處理的行業的基層單位安全使用總體上公益性工程預算財政性捐款計劃的總體總花費中的此外生活中公供資金總花費。