沈陽市松江區洞涇鎮居委會環保提供服務中央
2019一年度預算
目 錄
第一名部份濟南市松江區洞涇鎮片區環保服務保障平臺概貌
一、首要職權
二、企業設有
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收益教育支出預算總表
二、收錄預算表
三、開支竣工決算表
四、國庫補貼款薪資收入花費竣工決算總表
五、基本公用項目預算財政教育支出付款教育支出結算的時候表
六、常見公眾財政廳預算財政廳補貼款主要總支出部門預算表
七、普遍共同竣工決算財政局審批“三公”接待費及機關事業單位加載接待費收支竣工決算表
八、人民政府性資金結算的時候財政預算審批付出結算的時候表
九、股本債務狀態表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4、局部 名稱解答
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、包括職能作用
🍰上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、構造設有
結合所述崗位職責,🍌上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019當年度收入來源撥出部門預算總表
標準:萬塊人民幣
年收入 |
費用支出 |
||
該項目 |
部門預算數 |
大型項目 |
竣工決算數 |
一、一樣 服務性預決算不需要捐款使收入 |
3373.74 |
一、平常公共信息產品付出 |
0 |
二、縣政府性債卷預算表財政廳付款納入 |
0 |
二、國際關系支出費用 |
0 |
三、上司補助款薪資收入 |
0 |
三、飲水機花費 |
0 |
四、人事納入 |
4431.27 |
四、公用設施安會費用支出 |
0 |
五、加盟薪資收入 |
0 |
五、文化教育性支出 |
0 |
六、加盟政府部門上交國家薪資收入 |
0 |
六、科學有效能力收支 |
0 |
七、其余收入水平 |
0 |
七、文化水平旅游活動體育教育與山東新農商軟件科技有限公司撥出 |
0 |
|
|
八、中國社會養老機制和就業前景支出費用 |
391.56 |
|
|
九、清潔安全撥出 |
6691.25 |
|
|
十、節能減排環保標準經費支出 |
0 |
|
|
十一月、城市街道辦收支 |
0 |
|
|
十三、農業水花費 |
0 |
|
|
第十五、路網運輸業收支 |
0 |
|
|
十四、自然資源地質勘察資訊等費用支出 |
0 |
|
|
15、商業區服務項目業等性支出 |
0 |
|
|
第十五、金融資本花費 |
0 |
|
|
十八、經濟援助其它的地方收支 |
0 |
|
|
18、很自然影視資源淺海氣象觀測等性支出 |
0 |
|
|
第十九、居住房保護撥出 |
106.65 |
|
|
二十二、糧油加工工程材料收儲收支 |
0 |
|
|
二五一、傷害預防治療及急救維護教育支出 |
0 |
|
|
二十三、一些開支 |
0 |
年初個人收入累計數 |
7805.01 |
上年收入支出累計 |
7189.46 |
用工作債卷擬補收入支出表差額 |
0 |
盈余確定 |
616.05 |
年終結轉和余額 |
12.87 |
年底結轉和盈余 |
12.37 |
累計 |
7817.88 |
總金額 |
7817.88 |
2019年中工資部門預算表
組織:萬美金
樓盤 |
當年度個人收入總計 |
財政性捐款純收入 |
上家補助款收錄 |
人事薪資 |
銷售效益 |
加盟機構上交國家個人收入 |
另一個效益 |
||||
功能分類 |
課程分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會的安全保障和就業機會支出費用 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政部門企業企業單位離退居二線 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
參公方離辭職 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關教育事業公司基本性社會養老商業險納費收入支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機構教育事業機關單位職位年金繳納支出費用 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環境衛生衛生性支出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療設備公共衛生單位 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
成市片區衛生間組織機構 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共性衛生管理售后服務 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業有成部門醫療衛生 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司醫遼 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保障措施其他支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住宅改革方案收入支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019季度花費預算表
工作單位:十萬
建設項目 |
本年度花費總金額 |
大體收入支出 |
新項目支出費用 |
上交上司其他支出 |
運營撥出 |
對附屬政府部門補助金費用支出 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
市場經濟切實保障和就業前景收支 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業心單位名稱離退休年齡 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展的單位離退居二線 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關參公行業主要社會養老人身險網上繳費撥出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業標準的職業年金交款性支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
安全衛生建康開支 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基礎衛生系統防疫衛生防疫平臺 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市平臺干凈衛生部門 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公用設施食品衛生 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
首要公用設施干凈功能 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
政府部門企業方醫療管理 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上公司醫療服務 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
往房切實保障撥出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住宅房創新支出費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019半年度財政結余捐款納入結余結算的時候總表
工作單位:萬美金
工資 |
付出 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
建設項目 |
累計數 |
基本服務性決算財政部門撥付 |
區政府性投資基金項目預算財務審批 |
一、常見公共性概預算財政性審批 |
3373.74 |
一、一樣 服務于性服務于收支 |
|
|
|
二、政府機構性股票基金概預算財務撥付 |
0 |
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全收支 |
|
|
|
|
|
四、公共性衛生付出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育付出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技術水平支出費用 |
|
|
|
|
|
七、學歷文旅球場與媒體付出 |
|
|
|
|
|
八、社會化服務和就業機會付出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、清潔衛生安全健康開支 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、發展節能安全安全收支 |
|
|
|
|
|
11、城鎮社群費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
13、交通配套公路運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘查相關信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、商務服務于業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資結余 |
|
|
|
|
|
十八、支助另外的各地收入支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然是教育資源深海氣象觀測等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、往房擔保總支出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
二十二、調味品材料物資貯備花費 |
|
|
|
|
|
二國慶、災害性防止及作為應急的工作管理性支出 |
|
|
|
|
|
二十三、另一個花費 |
|
|
|
當年度納入預估合計 |
3373.74 |
年初收支自動求和 |
3373.74 |
3373.74 |
|
今年初不需要捐款結轉和盈余 |
0 |
歲末財務補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一、一樣 公益性預決算財政廳付款 |
0 |
|
|
|
|
二、政府機關性資金預算表財政廳付款 |
0 |
|
|
|
|
累計 |
3373.74 |
合計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019每年一樣 公眾工程預算財政資金審批總支出部門預算表
部門:萬塊人民幣
投資項目 |
合計數 |
大多撥出 |
產品花費 |
||||
實用功能歸類 學科編號規則 |
題目命名 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
社會發展有效保障了和工作費用 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政處人事計量單位離退休年齡 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機構企事業公司的一般養老生活人身險付款經費支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關視野機構職業年金繳納付出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
清潔穩定收入支出 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
底層醫院安全結構 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
地市街道辦事處環保平臺 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公開醫療衛生 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共性健康業務 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
房產有保障收支 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房間教育體制改革收入支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
自動求和 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019月度通常情況共公工程預算不需要補貼款常規結余部門預算表
部門:萬塊
建設項目 |
合計數 |
人士金費 |
通用專項資金 |
||
成本種類 課程和科目項目編碼 |
考試科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資公益福利收支 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
最基本工資收入 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
津貼補助費補助費 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
績效考評年薪 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
市直機關參公企機關單位主要頤養穩定交款 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金付款 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
工作人員基本的醫疔穩妥交款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫用補助金激費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會的得到保障納費 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
商品房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
社區藥費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
別的公司好處總支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
餐品和工作性支出 |
|
|
|
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛租賃加載保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些出行收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
許多餐品和貼心服務撥出 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對人和企業的補助款 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
小編林業工作補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對個體戶和家的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
投資性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公裝置購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具機器設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺上及APP購置費版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某個公路網軟件工具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和陳列方面品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資金購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資本性教育支出 |
|
|
|
自動求和 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019年度目標尋常公益性成本預算國庫捐款“三公”事業費及行政單位運營事業費收入支出部門預算表
企業單位:多萬元
正常通用概算財務補貼款“三公”費用 |
機構運動 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務小二租車新購及作業費 |
公務商務接待商務接待費 |
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小計 |
因公車輛租賃 購置費費 |
公務活動出行 啟用費 |
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預算表數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
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2019全年度現政府性新基金概預算財政部門補貼款撥出部門預算表
行業:萬多
品牌 |
加總 |
大多經費支出 |
工程項目費用支出 |
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工作分類管理 科目表編寫代碼 |
會計科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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0 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度基金外債狀態表 |
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余額的單位:萬的大寫 |
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需求量 |
市場價值 |
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本年數 |
年尾數 |
今年初數 |
月底數 |
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一、資金加總 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)進出資金 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)固定不變房產 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
꧋ 2.實用專用設備(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
🦹 之中:(1)車倆(輛) |
|
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|
|
𝐆 似的因公小二租車 |
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ꦅ 監察值崗車輛 |
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𓄧 獨特的正規專業技木車輛 |
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🔯 另一個專車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
🧔 4.別的固定不變財力 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
🎃 減:積攢固定資產折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)長久的股本項目投資 |
—— |
—— |
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(四)不斷公司債加盟 |
—— |
—— |
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(五)開建市政工程 |
—— |
—— |
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(六)隱形股本 |
—— |
—— |
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൲ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
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(七)同一資源 |
—— |
—— |
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二、債務總金額 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈金融資產合計數 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關東莞市松江區洞涇鎮居委清潔衛生服務質量心中2019本年度收益總支出竣工決算綜合癥狀證明
天津市松江區洞涇鎮街道社區工作情況工作中心的2019ꦇ年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、相對于昆明市松江區洞涇鎮街道辦環保工作中間2019半年度薪水結算的時候情況報告說
當年度𒅌收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、介紹杭州市松江區洞涇鎮區域衛生學服務培訓中2019年末經費支出預算問題講解
上年🧸支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、更多深圳市松江區洞涇鎮平臺食品衛生服務性核心2019當年度財政局捐款收入來源其他支出整體情況下原因分析
蘇州市松江區洞涇鎮小區公共衛生的服務基地2019💝年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、有關滬市松江區洞涇鎮片區環境衛生服務項目重點2019年般公眾預算表財政資金補貼款費用支出 部門預算的情況這說明
(一)尋常公眾預竣工決算財政資金付款付出竣工決算總體布局情況發生
佛山市松江區洞涇鎮社區網站安全衛生功能服務點2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)通常時候公共服務概算財政資金補貼款收入支出竣工決算空間結構時候
傷害市松江區洞涇鎮社群環衛保障基地2019ღ年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)一般來說公共性工程預算財政資金捐款收支預算具有簡況
北京市松江區洞涇鎮社區服務的站公共衛生服務的平臺2019🌜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3๊、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4💞、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5൲、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、就蘇州市松江區洞涇鎮社群食品衛生服務的服務網2019半年度通常情況下共同概預算財政性捐款關鍵開支部門預算情況解釋
沈陽市松江區洞涇鎮社區服務于站環境衛生服務于核心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、相對于佛山市松江區洞涇鎮街道辦干凈衛生服務管理咨詢中心2019月度尋常服務性預預算民政撥付“三公”經費支出費用支出費用預算前提證明
蘇州市松江區洞涇鎮特別衛生情況提供服務平臺局2019全年度無“三公”經費預算財政性捐款其他支出。
八、相關濟南市松江區洞涇鎮社群衛生監督精準服務平臺2019年中政府部門性債券財政局預算財政局補貼款花費結算的時候事情說
ඣ昆明市松江區洞涇鎮街道辦環境衛生業務中央2019月度無政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政廳撥付經費支出。
九、國有化充分生產估算財政性撥付時候反映
🌟西安市松江區洞涇鎮社區網站干凈衛生服務的公司2019每年無國有化資本生產經營成本預算財政預算付款費用。
十、別首要相關事宜的條件解釋
(一)政府機關加載預備費支出費用前提
深圳市松江區洞涇鎮街道食品衛生服務的重點2019月度高分子關正常運行資金投入結余。
(二)國家的采購撥出現狀
天津市松江區洞涇鎮社群衛生間服務培訓中間2019ꩵ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)車、經過獨特使用的情況
杭州市松江區洞涇鎮社區網站衛生管理服務保障心中2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算工作績效管控情況
蘇州市松江區洞涇鎮街道辦清潔衛生服務于心中2019財政年度決算績效考核標準化管理工學院作進行實際情況如表:本監管部門創立了有以下幾點財政預算表表業績考核維護共識機制:杭州市松江區洞涇鎮街道辦事處環境衛生監督服務培訓項目機構財政預算表表業績考核維護共識機制,創立了杭州市松江區洞涇鎮街道辦事處環境衛生監督服務培訓項目機構的財政預算表表業績考核維護工作上共識機制🌳;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
💙一、不需要性撥付工資:指企業單位年初度從本級不需要性機構贏得的不需要性撥付,包擴基本上公益性費用不需要性撥付和政府部門性投資基金費用不需要性撥付。
二、工作利潤:指工作計量單位抓好正規業務員運動十分輔助器運動達成的利潤。注意是:診療利潤等。
📖三、管理工資凈收入:指事業心廠家在專業技術的業務的行動以及其輔助制作的行動之余做非獨有選擇管理的行動選取的工資凈收入。
♒四、其他工資工資:指機關單位獲得的除“財務撥付工資工資”、“事業性工資工資”、“開工資工資”等本身的工資工資。
五、當年度結轉和余額:是以當年度無權完整、結轉到當年度按關以相關規定立即運用的本金。
🍎六、年底結轉和盈余:指年初度或十年前全年度目標目標預決算確定、因直接水平再次發生產生波動不可能按原設計利用,需延長到未來全年度目標目標按密切相關明文規定立刻利用的本金。
𝔉七、常見經費費用支出 :指作業單位為有效保障醫院普通使用、完全每天的作業主線任務而時有發生的各類經費費用支出 。
🃏八、的項目收入付出:指企業為實現相應的行政事務運作重任或教育事業快速發展要求,在主要收入付出以外引發的多種收入付出。
九、管理者結余:指人事機構在專注營銷生活及輔助的營銷生活本身抓好非單獨測算管理者營銷生活有的結余。
🐭十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔯五一、人事部門機關實用經費結余總結余:指人事部門公司和參照物國家企業發展編制法安全管理的企業發展公司實用般公益性成本預算民政捐款讓的基本性總結余中的日常生活共公經費結余總結余總結余。