鄭州市松江區葉榭鎮街道社區干凈衛生服務管理中央
2018本年行業結算的時候
目 錄
第一名方面 沈陽市松江區葉榭鎮居委會干凈衛生服務質量中心的慨況
一、最主要的崗位職責
二、醫院設施
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收費用結算的時候總表
二、薪資竣工決算表
三、開支竣工決算表
四、財務撥付納入支出費用預算總表
五、似的公共性費用預算財政廳補貼款經費支出竣工決算表
六、一樣 共同預部門預算民政捐款常規撥出部門預算表
七、常見公共服務費用預算財政付出補貼款“三公”資金及企事業單位正常運作資金付出部門預算表
八、相關部門性投資基金工程預算財政局撥付性支出結算的時候表
九、固定資產外債時候表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二方面 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要功能
🌸 以特別環境安全環境清潔衛生工作重心主導體,全科主任醫師為領導,合適動用特別的資源和適用技藝,以城市居民身體健康保健為先心,小家庭為的單位,特別為標準,意愿為導向型,以婦人、學生、年齡較大的人、慢性的患病者、傷殘人人為先點,以解決辦法特別的最基本環境安全環境清潔衛生大問題,需要最基本環境安全環境清潔衛生工作意愿為為的,融防冶、醫用、養生、復健、身體健康保健學前教育為分離式,很好、經濟發展、簡單方便、宗合、累計的基礎環境安全環境清潔衛生工作。由負責人科室結合三定方法等有關于設定有關最基本主要職責更改。
二、設備設備
ꦡ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018季度凈收入支出費用部門預算總表
工作單位:萬塊
納入 |
經費支出 |
||
品牌 |
結算的時候數 |
品牌 |
竣工決算數 |
一、財政資金撥付工資 |
4039.10 |
一、尋常公用設施精準服務付出 |
|
這當中:中央政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政支出補貼款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
二、上家補助費工資收入 |
|
三、民防費用 |
|
三、事業有成凈收入 |
4896.70 |
四、公共性安全保障收入支出 |
|
四、企業經營利潤 |
|
五、教育培訓費用支出 |
|
五、附屬行業上交薪資 |
|
六、學科技術設備支出費用 |
|
六、其余收入來源 |
|
七、文化藝術運動與文化傳播花費 |
|
|
|
八、世界 服務保障和就業機會開支 |
334.76 |
|
|
九、醫治清潔與工作方案生二胎結余 |
8887.35 |
|
|
十、工業節能環境支出費用 |
|
|
|
十一月、城鎮社區居委會教育支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水費用 |
|
|
|
第十三、出行及運輸收入支出 |
|
|
|
十四、影視資源堪探短信等費用 |
|
|
|
第十六、商業性產品業等其他支出 |
|
|
|
第十五、經融收入支出 |
|
|
|
十六、扶持某些國家費用 |
|
|
|
二十、土地資源深海氣象條件等開支 |
|
|
|
19、住宅切實保障收入支出 |
|
|
|
二是、調味品東西存量撥出 |
|
|
|
二11、某些總支出 |
|
本年度個人收入累計 |
8935.80 |
當年度收支加總 |
9222.11 |
用教育事業私募基金掩蓋收入支出差額 |
|
余額確定 |
80.79 |
月初結轉和盈余 |
367.10 |
歲末結轉和盈余 |
|
總結 |
9302.90 |
總共 |
9302.90 |
2018一年度個人收入竣工決算表
政府部門:億元
大型項目 |
年初薪資收入累計數 |
財政局撥付創收 |
上級領導補助款效益 |
企事業利潤 |
經驗創收 |
附屬醫院企業單位上交個人收入 |
一些個人收入 |
||||
功能分類 |
課程稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟質量保障和就業問題性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業的單位離退休年齡 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關視野標準大多頤養安全網上繳費結余 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健清潔與進度表計劃生育工作性支出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層社區醫療服務管理醫院 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區特別衛生情況單位 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它底層醫療學衛生學中介機構付出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生間 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公用衛生間售后服務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務人事公司的醫療機構 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的政府部門治療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018年終結余結算的時候表
單位名稱:萬美金
新項目 |
年初支出費用合計數 |
基礎開支 |
大型項目開支 |
繳納上一級開支 |
經營的費用 |
對所屬基層單位補助費教育支出 |
||||
功能分類 |
管理費用種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保障機制和專業教育性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟創業院校離提前退休 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企業院校常規頤養人壽保險手機繳費付出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生情況與設計計生花費 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫學干凈衛生構造 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市平臺清潔衛生企業 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的基成醫院健康結構教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息公衛 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公開安全功能 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業心單位名稱醫藥 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業廠家醫療保健 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018全年財務審批納入費用支出 結算的時候總表
基層單位:萬的大寫
盈利 |
結余 |
||||
項目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
預估合計 |
平常服務性費用預算不需要撥付 |
政府機關性基金、期貨、現貨、微盤概算財政部門審批 |
一、普遍公開概預算財務補貼款 |
4039.10 |
一、通常情況公共信息功能結余 |
|
|
|
二、政府機構性債卷決算財政廳撥付 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、防御費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施防護收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導費用 |
|
|
|
|
|
六、數學枝術總支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育乒乓球與文化撥出 |
|
|
|
|
|
八、時代保障措施和人才需求收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫療保健衛生管理與行動計劃養育付出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、低碳環保標準收入支出 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域特別結余 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、出行貨運結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源性探礦的信息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、工商業售后流通業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融花費 |
|
|
|
|
|
二十七、支援其它的國家其他支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海域氣象觀測等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房確保總支出 |
|
|
|
|
|
2、油糧工程物資儲備量收支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另外費用 |
|
|
|
當年度利潤總計 |
4039.10 |
年初性支出預估合計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
今年初財政資金捐款結轉和盈余 |
|
年底不需要撥付結轉和余額 |
|
|
|
一半通用費用預算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
政府機構性新基金估算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4039.10 |
累計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018年末普遍共公預算表財政資金付款撥出部門預算表
的單位:萬塊
項目 |
總計 |
主要開支 |
投資項目總支出 |
|||
功用總類 課程和科目數字 |
管理費用名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展保證和就業率教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業標準離離休 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企業發展政府部門基本性養老院保險公司交費花費 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫遼環保與工作方案發育收支 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基礎診療環衛平臺 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
城鎮居委會清潔單位 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
同一群眾醫治衛生間結構經費支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
共公食品衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
基本的公共性衛生情況服務項目 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政管理事業機關單位醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
工作機關單位醫疔 |
159.01 |
159.01 |
|
總計 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018本年一般的公共服務概算財政性撥付根本收入支出部門預算表
機關單位:萬美元
工作 |
累計 |
人費用 |
公共金費 |
||
經濟發展等級分類 科目表標識號 |
學科命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪好處結余 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
大體薪資 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
績效考核工資收入 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
部門事業行業最基本頤養天年人壽保險金 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
工作年金繳納 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
工人大體醫院保險費用激費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療設備補貼政策手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會各界有效保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
房產個人公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多公資福利待遇收入支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
貨品和保障開支 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
電價 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
電力費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業監管費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的原工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
授權委托業務部門費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
工會組織金費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務私家車操作維持費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
任何交通管理花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
別的貨物和貼心服務教育支出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對自己的和家人的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人畜牧業生育補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的每個人和家用的經濟補貼撥出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性經費支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公場所機購進 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專門的生產設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺格及圖片軟件添置升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛租賃購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另外出行機器折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資本新購 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資源性撥出 |
|
|
|
總金額 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018年中應該公用預部門預算財政預算補貼款“三公”事業費及機構正常運行事業費費用部門預算表
的單位:億元
一般來說服務性國庫預算國庫撥付“三公”事業費 |
行政單位正常運行 資金預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待用車的采購及工作費 |
因公招待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務用車的 折舊費費 |
公務接待出行 運動費 |
||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018年中政府部性股票基金預算財政部門付款總支出預算表
公司的:多萬元
的項目 |
累計數 |
常見支出費用 |
該項目開支 |
|||
功能模塊分類別 科目必簡碼 |
考試科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度財產負債率現象表 |
||||
|
|
大額的單位:70萬 |
||
|
量 |
價值觀 |
||
月初數 |
年初數 |
今年初數 |
年尾數 |
|
一、金融資產總金額 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)游動股權 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)緊固金融資產 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🔜 一般的公務接待買車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
൩ 交通執法巡邏出行 |
|
|
|
|
🍸 特種工藝專業能力能力專車 |
|
|
|
|
🌺 許多出行 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.60 |
༺ 4.同一固定位置房產 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
♛ 減:累加固定資產折舊及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時間投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網項目 |
—— |
—— |
|
428.10 |
(五)隱形股本 |
—— |
—— |
|
|
ꦏ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一債務 |
—— |
—— |
|
|
二、債務合計數 |
—— |
—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈金融資產預估合計 |
—— |
—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與沈陽市松江區葉榭鎮街道環保工作學校2018半年度納入費用支出 竣工決算總體設計狀況說
佛山市松江區葉榭鎮特別清潔衛生服務培訓中心點2018𒅌年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、有關佛山市松江區葉榭鎮社區網站干凈服務培訓重心2018本年收入來源竣工決算情況下這說明
本年度🌟收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、關干東莞市松江區葉榭鎮片區環保服務于學校2018第四季度收入支出竣工決算實際請示報告書
年初💝支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、對於蘇州市松江區葉榭鎮平臺公共衛生售后服務管理平臺點2018年中財政收入支出付款工資收入收入支出總體設計事情這說明
深圳市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生學的服務基地2018𒁏年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、相對于廣州市松江區葉榭鎮區域健康服務項目中心點2018年中大部分公共信息項目預算不需要撥付開支竣工決算環境表示
(一)一般來說公共服務費用預算財政資金捐款收支結算的時候整體來說情況報告
佛山市松江區葉榭鎮居委環境衛生服務保障重點2018▨年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)平常公用預算表財政性撥付性支出結算的時候架構狀況
廣州市松江區葉榭鎮街道辦事處環境衛生業務管理中心2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)一般來說公用工程預算財政性捐款經費支出結算的時候特定情形
武漢市松江區葉榭鎮小區安全衛生保障管理中心2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1☂、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2🥀、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、介紹昆明市松江區葉榭鎮社區服務保障服務平臺衛生情況服務保障服務平臺2018每年通常問題共公預預算財政開支補貼款基本的開支預算問題表明
滬市松江區葉榭鎮社區居委會環保安全服務管理中心2018﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1ꦇ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ꦜ、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🌳七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政性支出審批性支出部門預算總體布局事情闡明。
南京市松江區葉榭鎮區域衛生間工作中央2018꧑年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”預備費財政資金付款收支竣工決算具體的癥狀說明書怎么寫。
2018𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。꧋國家公務出行用車正常運行維保總支出0.52來萬。關鍵廣泛用于汽車保險公司。2018年,杭州市松江區葉榭鎮居委衛生情況服務保障平臺所在各預算表機構成本財政局補貼款的國家公務公務車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、對濟南市松江區葉榭鎮社區公共衛生公共衛生服務保障公司2018年相關部門性理財產品概預算財政部門補貼款經費支出預算前提介紹
武漢市松江區葉榭鎮居委干凈服務質量中心點2018全年無政府部門性貨幣基金預決算民政捐款其他支出。
九、國家股資金操作費用財政支出付款狀況說明書怎么寫
成都市松江區葉榭鎮小區干凈的服務基地2018本年無國有控股投資者銷售預算表民政付款其他支出。
十、其余更重要須知的現象這說明
(一)機構啟動接待費撥出情況發生
北京市松江區葉榭鎮社群健康服務管理中心點2018年終有機物關加載專項資金總支出。
(二)縣政府購置花費情況
北京市松江區葉榭鎮社群環衛服務保障服務公司2018♌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車、房產層次性占存環境
截止到2018年12月31日,沈陽市松江區葉榭鎮街道社區衛生服務管理監督服務管理服務網站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算效績管控情況
𝐆上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個🦩,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🀅一、國庫撥付效益:指組織年初度從本級國庫科室選取的國庫撥付,是指普通公共信息項目概算國庫撥付和以政府性債券項目概算國庫撥付。
꧃二、企事業有成使收益:指企事業有成公司的做好行業保險業務行為形式以及其幫助行為形式完成的使收益。通常是:醫療服務使收益、醫藥使收益、另一個使收益等。
三、銷售工資:指參公基層單位在正規專業行業移動簡述輔助的移動后做非單獨的記帳銷售移動選取的工資。
🎶四、的純純利潤:指企業擁有的除“財政局撥付純純利潤”、“企業發展純純利潤”、“生產經營純純利潤”等其他的純純利潤。
五、年末結轉和余額:就是指當年度尚末完整、結轉到上年按關干規定立即用到的財力。
𒊎六、年尾結轉和盈余:指上年末或曾經年末估算安排好、因客觀事實必要條件形成變尚未按原計劃方案實現,需推遲到后面年末按關于法律法規重新便用的成本。
෴七、核心經費費用:指本職工作單位為維護學校常規啟動、成功規章制度本職工作責任而會發生的杜六房加盟總部的經費費用。
💮八、建設項目開支:指計量單位為結束不同的人事部門工作世界任務世界任務或事業單位提升要求,在常見開支之下時有發生的貼心的售后服務開支。
ꦫ九、生產總性支出:指企業發展單位名稱在專業的游戲營銷游戲活動及鋪助游戲營銷游戲活動以外進行非獨特結算生產游戲營銷游戲活動產生的總性支出。
ඣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎉十一國慶、行政事務機關加載金費:指行政事務的公司的和圖案填充公務接待員法工作管理的事業上的公司的的使用普遍公共成本預算財政部門補貼款按排的基本上勞務費費用支出 中的守則公共金費勞務費費用支出 。