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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 上架事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區婦幼保健養生所

2018全年職能部門結算的時候

 

 

 


目  錄

 

一號有些 杭州市松江區婦幼保養所情況

一、首要職能作用

二、部門乃至每一位員工竣工決算基層單位包含

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

一、薪資收入結余部門預算總表

二、工資預算表

三、收入支出預算表

四、財政預算撥付使收入撥出結算的時候總表

五、通常公開費用財政資金付款付出結算的時候表

六、普遍公開估算財政預算付款基本的付出預算表

七、正常共同部門預算國庫付款“三公”資金及部門行駛資金支出費用部門預算表

八、政府部門性母基金概預算財政預算補貼款性支出竣工決算表

九、股本流動負債實際記錄表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

4局部 動詞定義

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、最主要的職責

ℱ南京市松江區婦幼調養所負責任整個區各醫院食品衛生裝置婦幼調養相關業務制定方案和項目生二胎監督和促進全面檢查。

二、貸款機構放置

🃏結合所訴職責權限,佛山市松江區婦幼養護所4個下設單位,涉及到:辦公室、籌劃生小孩科、婦保科、兒保科。


第二部分    上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

2018本年度納入花費竣工決算總表

機關單位:億元

使收入

付出

產品

結算的時候數

該項目

竣工決算數

一、財政部門補貼款凈收入

1400.49

一、常見公開功能花費

 

  這里面:政府辦公室性新基金費用國庫撥付

 

二、國際關系支出費用

 

二、上級領導補助費個人收入

 

三、國防安全其他支出

 

三、事業性薪水

316.88

四、公共信息的安全開支

 

四、經營者創收

 

五、學前教育撥出

 

五、其他工作單位上交效益

 

六、完美技術性費用

 

六、某個薪資

 

七、特色文化體育足球與影視傳媒收入支出

 

 

 

八、市場經濟保險和畢業生就業收支

87.64

 

 

九、醫疔衛生間與設計孕育其他支出

1522.32

 

 

十、節能降耗綠色環保費用

 

 

 

國慶、城鄉居民平臺性支出

 

 

 

十三、農林業水收支

 

 

 

第十五、交通運送運送撥出

 

 

 

十四、物資探礦相關信息等付出

 

 

 

十四、商業性的服務保障業等經費支出

 

 

 

十五、金融服務付出

 

 

 

十六、協助各種東南部付出

 

 

 

十九、國土局大海形象等撥出

 

 

 

第十九、住宅保護費用支出

18.78

 

 

三十五、調味品工程物資收儲總支出

 

 

 

二11、其他開支

 

當年度個人收入累計

1717.37

本年度支出費用加總

1628.74

用企業發展股票基金補回出入差額

 

盈余都分配好

37.61

年末結轉和余額

577.25

月底結轉和節余

628.27

總結

2294.62

總結

2294.62


2018季度效益竣工決算表

企業單位:多萬元

頂目

本年度薪資累計數

財政部門付款收錄

上家政府補貼收益

視野凈收入

生產收錄

附加機關單位繳納個人收入

任何薪資收入

功能分類
科目編碼

管理費用名稱大全

加總

1717.37 

1400.49 

 316.88

 

 

 

 

208

 

 

市場服務和求業付出

87.64 

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業上的工作單位離養老金

 87.64

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業廠家基本性頤養天年人身險納費費用

65.76 

65.76 

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關行業工作單位新職業年金手機繳費開支

21.88

21.88 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生監督與進度表孕育收支

1610.95 

1294.07

 316.88

 

 

 

 

210

04

 

公益性衛生監督

1584.97 

1268.09 

316.88 

 

 

 

 

210

04

03

婦幼養生保健貸款機構

1423.22 

1266.67

156.55 

 

 

 

 

210

04

08

大多公益性清潔功能

160.33

 

160.33

 

 

 

 

210

04

09

重大項目服務性安全專項整治

1.42

1.42

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門衛生事業政府部門醫遼

25.98

25.98

 

 

 

 

 

210

11

02

工作部門醫療服務

25.98

25.98

 

 

 

 

 

221

 

 

往房有保障費用支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改革方案撥出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

01 

公房公積金貸款

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 


2018當年度費用部門預算表

行業:萬美元

投資項目

當年度開支總金額

差不多收支

投資項目性支出

上交領導付出

銷售收支

對附設單位名稱補貼申請書總支出

功能分類
科目編碼

課程和科目品牌

累計數

1628.74

540.67 

1088.07 

 

 

 

208

 

 

社會性的保障和就業形勢總支出

87.64

87.64 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟教育事業廠家離養老金

87.64 

87.64 

 

 

 

 

208

05

05

機關機構視野機構首要養老生活人身險付費付出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業上的院校職業的年金交費其他支出

 21.88

21.88 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障安全與計劃書生孕開支

1522.32 

434.25 

1088.07 

 

 

 

210

04

 

公共性衛生情況

1496.34 

408.27 

1088.07 

 

 

 

210

04

03

婦幼養生保健醫院

1329.19 

408.27 

920.92 

 

 

 

210

04

08

常規通用衛生保障

165.73

 

165.73

 

 

 

210

04

09

重要公開環衛專向

1.42

 

1.42

 

 

 

210

11

 

行政訴訟工作公司的醫療器械

25.98

25.98

 

 

 

 

210

11

02

人事企業醫院

25.98

25.98

 

 

 

 

221

 

 

房屋服務保障開支

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

 

公房改變撥出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

01 

往房個人公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 


2018年終財政局撥付創收開支部門預算總表

基層單位:萬是

薪資

總支出

該項目

竣工決算數

建設項目

加總

應該公共性決算不需要補貼款

政府機關性股票基金概預算財政局付款

一、常見通用財政支出預算財政支出審批

1400.49 

一、似的公眾貼心服務撥出

 

 

 

二、區政府性理財產品預決算財政支出付款

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、國防科技收入支出

 

 

 

 

 

四、共同安全保障總支出

 

 

 

 

 

五、教育學校經費支出

 

 

 

 

 

六、實驗技木其他支出

 

 

 

 

 

七、文化水平運動與山東新農商軟件科技有限公司教育支出

 

 

 

 

 

八、社會上后勤保障和就業形勢收入支出

87.64

87.64 

 

 

 

九、醫療保健衛生情況與進度表生肓支出費用

1294.07 

 1294.07

 

 

 

十、節能技術環保節能花費

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟特別收入支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

十四、交通線車輛總支出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源探礦相關信息等付出

 

 

 

 

 

十六、商業地產服務項目業等總支出

 

 

 

 

 

第十六、經融性支出

 

 

 

 

 

十六、幫扶相關的地區經費支出

 

 

 

 

 

18、國土局海洋能氣象條件等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房產的保障收支

18.78 

18.78 

 

 

 

第二十、糧油加工工程材料保障經費支出

 

 

 

 

 

二五一、別的收支

 

 

 

當年度納入預估合計

1400.49 

上年支出費用累計數

1400.49 

1400.49 

 

期初國庫審批結轉和余額

 

年尾財政廳補貼款結轉和余額

 

 

 

      一樣公共服務估算財政性審批

 

 

 

 

 

🍒      政府部性母基金財政資金預算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

累計

1400.49 

總額

 1400.49

 1400.49

 

 


2018月度一般的通用部門預算財政局付款性支出部門預算表

企事業單位:70萬

好項目

總金額

總體收入支出

投資項目費用

功能鍵等級分類

專業科目編碼查詢

課目標題

208

 

 

發展保障機制和大學生就業開支

87.64

87.64

 

208

05

 

財政事業心企業離退休年齡

87.64

87.64

 

208

05

05

政府機關事業上的的單位常規社會養老金公司保險公司繳付經費支出

65.76

65.76

 

208

05

06

機關事業性企機關事業單位事業性企機關事業單位專職年金繳納撥出

21.88

21.88

 

210

 

 

診療衛生管理與工作方案生小孩支出費用

1294.07

371.74

 

210

04

 

共同衛生間

1268.09

345.76

922.33

210

04

03

婦幼中醫保健組織機構

1266.67

345.76

920.91

210

04

08

根本服務培訓性健康服務培訓

 

 

 

210

04

09

重大安全事故公共性干凈衛生專頂

1.42

 

1.42

210

11

 

行政管理企業公司醫療服務

25.98

25.98

 

210

11

02

教育事業公司的醫院

25.98

25.98

 

221

 

 

居住房保險教育支出

18.78

18.78

 

221

02

 

居住房改草經費支出

18.78

18.78

 

221

02

01 

商品房住房基金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

1400.49

478.16

922.33

 

 
2018
年末般通用財政資金預算財政資金撥付常規收支部門預算表

  機構:億元

活動

累計

工作員專項經費

公共預備費

經濟發展分類別

會計科目商品編號

科目必各稱

301

 

月薪特權撥出

405.89

405.89

 

301

01

  常規待遇

65.78

65.78

 

301

02

  津貼費補帖

38.63

38.63

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  膳食補貼金費

 

 

 

301

07

  績效評價待遇

164.35

164.35

 

301

08

政府部門創業部門基礎社會養老穩定費

65.76

65.76

 

301

09

職業類型年金手機繳費

21.88

21.88

 

301

10

營業員幾乎醫院商業保險交款

25.98

25.98

 

301

11

因公員醫藥補貼繳納

 

 

 

301

12

同一社會發展有保障付款

4.73

4.73

 

301

13

公寓房社保公積金

18.78

18.78

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  另一個工資收入公益福利經費支出

 

 

 

302

 

淘寶寶貝和服務經費支出

65.22

 

65.22

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  辦理手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

23.86

 

23.86

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業管理制度管理制度費

5

 

5

302

11

  交通費

1

 

1

302

12

  因公出國旅游(境)服務費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  因公接待廳費

 

 

 

302

18

  用文件費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用箱燃油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  授權委托書的業務費

 

 

 

302

28

  總工會資金投入

6.82

 

6.82

302

29

  福利金費

0.3

 

0.3

302

31

  因公公務車運動保護費

 

 

 

302

39

  任何道路交通手續費

5.92

 

5.92

302

40

  稅金及增添成本

 

 

 

302

99

  一些商品價格和功能花費

22.32

 

22.32

303

 

對人和家長的補貼申請書

7.05

7.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

7.05

7.05

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補貼

 

 

 

303

07

  醫藥費補貼金

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

個人賬戶農林生育補貼金

 

 

 

303

99

  另外的自身和家用的經濟補貼教育支出

 

 

 

310

 

金融資本性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公室系統購入

 

 

 

310

03

  專用箱機器購入

 

 

 

310

07

  資訊電腦網絡及app租賃費創新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃添置

 

 

 

310

19

  另一交通出行器具采購

 

 

 

310

22

  隱匿股權添置

 

 

 

310

99

  某個資本投資性支出費用

 

 

 

累計數

478.16

412.94

65.22

 


2018年終一般的服務性預算表民政審批“三公”勞務費及市直機關使用勞務費收支部門預算表

院校:多萬元

一般的公眾費用財政支出捐款“三公”資金

行政單位作業

事業費結算的時候數

自動求和

因公出國工作

(境)費

公務活動公務車采購及運作費

公務客服客服費

小計

國家公務買車

折舊費費

公務活動私家車

執行費

財政預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2018本年地方政府性母基金費用預算民政捐款撥出竣工決算表

公司:萬美元

建設項目

累計數

大致費用支出

工作性支出

功用各類

課程編號規則

專業科目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中資產投資過負債的原因表

 

 

的金額部門:萬的大寫

 

比例

實用價值

年末數

月底數

年終數

年終數

一、房產累計

——

——

2056.9 

2121.01

   (一)流動量金融資產

——

——

799.48 

887.18 

   (二)加固基金

——

——

1257.42

1233.83

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72 

18.72 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 135

 131

356.73 

432.3 

                   (1)車輛

2 

2 

182.95 

182.95 

꧑                          通常公務活動租車

 

 

 

 

🐼                          稽查值崗車輛租賃

 

 

 

 

🧔                          特類專業技巧技巧租車

 

 

 

 

꧒                          某個出行

 2

2 

182.95

182.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

1

 

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 46

 48

870.76

771.6 

                    單價100萬元以上專用設備

1 

1

149.8 

149.8 

𝔍               4.一些固定不動房產

——

——

11.21

11.21 

❀        減:累加固定資產折舊及減值提前準備

——

——

 

 

   (三)繼續注資

——

——

 

 

   (四)新建建設項目

——

——

 

 

   (五)神圣資源

——

——

 

 

𒈔        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)另一凈資產

——

——

 

 

二、欠債累計

——

——

 7.83

6.89 

三、凈資源累計數

——

——

2049.07 

2114.42 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于鄭州市松江區婦幼按摩保健所2018年度目標使收入教育支出竣工決算整體實際情況介紹

武漢市松江區婦幼預防保健所2018𓆏年度收入總計為2294.62萬元、支出總計為2294.62萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加18.04萬元、18.04萬元。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

二、針對傷害市松江區婦幼調養所2018月度工資收入竣工決算情況報告說明書怎么寫

上年🍌收入合計1717.37萬元,其中:財政撥款收入1400.49萬元,占81.5%;事業收入316.88萬元,占18.5%。

三、關干重慶市松江區婦幼養生所2018半年度經費支出部門預算狀況闡述

本年度♔支出合計1628.74萬元,其中:基本支出540.67萬元,占33.2%;項目支出1088.07萬元,占66.8%。

四、關于幼兒園北京市松江區婦幼保建所2018全年度財務審批薪資收入支出費用總體設計時候闡明

鄭州市松江區婦幼保建所2018ꦑ年度財政撥款收支總決算1400.49萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。

五、對于傷害市松江區婦幼養護所2018本年一般來說共同工程預算財政局補貼款支出費用部門預算事情闡明

(一)一半公用設施工程預算財政廳審批花費部門預算總體經濟時候

滬市松江區婦幼中醫保健所2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,占本年支出合計的86%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

(二)通常狀況公用預結算的時候財務審批收入支出結算的時候設計狀況

成都市松江區婦幼保養所2018🐈年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)87.64萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1294.07萬元,占92.4%;住房保障支出(類)18.78萬元,占1.3%。

(三)般公眾概預算國庫付款收支結算的時候具體事情事情

南京市松江區婦幼保建所2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1957.41萬元,支出決算為1400.49萬元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為68.16萬元,支出決算為65.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

2🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為25.12萬元,支出決算為21.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

3𓄧、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1807.89萬元,支出決算數為1266.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

4ܫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:免費孕前優生健康檢查、農村婦女增補葉酸項目。年初預算0.02萬元,支出決算數為1.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:1.4萬為本年度后續財政追加資金,未列支于年初預算。

5🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為32.37萬元,支出決算數為25.98萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

6✅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為23.85萬元,支出決算數為18.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、對於天津市松江區婦幼養生所2018季度一般來說通用項目預算財政資金撥付基礎撥出竣工決算事情表示

傷害市松江區婦幼健康所2018📖年度一般公共預算財政撥款基本支出478.17萬元,包括人員經費412.95萬元,公用經費65.22萬元。基本支出中:

1🎶、工資福利支出405.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2﷽、商品和服務支出65.22萬元,主要用于:電費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助7.06萬元,主要用于:退休費。

七、就傷害市松江區婦幼健康所2018季度一般的服務性成本預算財政局撥付“三公”金費花費部門預算原因闡明

(一)“三公”接待費國庫捐款付出結算的時候整體來說癥狀詳細說明。

南京市松江區婦幼保健品所2018♐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2018𒊎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”資金投入不需要捐款總支出預算按照實際情況解釋。

滬市松江區婦幼保健理療所2018季度無“三公”預備費財政預算撥付開支。

八、相對于滬市松江區婦幼按摩保健所2018當年度國家性債卷估算財政收支撥付收支竣工決算前提反映

西安市市松江區婦幼健康所2018年中無部門性貨幣基金成本預算財政性付款其他支出。

九、國有化資金經營的預決算財政資金補貼款具體情況闡述

成都市松江區婦幼保養所2018本年無國有制資本投資運作預決算財政部門補貼款性支出。

十、另外的極為重要事由的情形說

(一)市直機關作業專項資金收入支出狀態

傷害市松江區婦幼保健養生所2018年度目標硅化物關操作專項經費付出。

 

(二)政府性采購流程花費條件

濟南市松江區婦幼中醫保健所2018💙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為85.81萬元,其中:貨物采購金額85.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車倆、房源唯一性占用量情況報告

重慶市松江區婦幼保建所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用業績考核的管理情況發生

深圳市松江區婦幼保健養生所2018第四季度費用業務效績評價業務業務做具體現狀如表:本公司樹立了如表費用業務效績評價業務會議系統:昆明市松江區婦幼養生所費用業務效績評價業務會議系統,樹立了健全制度的費用業務效績評價業務業務機能;全時業務效績評價業務施實具體現狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額1240萬元;2018年度開展的績效評價項目3個🙈,涉及預算金額1240萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

☂一、財務資金性廳撥付使收入:指行業年初度從本級財務資金性廳部獲得的財務資金性廳撥付,涉及到一般來說公開概預算表財務資金性廳撥付和政府部性投資基金概預算表財務資金性廳撥付。

🀅二、事業工作單位工作單位工資水平:指事業工作單位工作單位工作單位推進技術國際業務工作下列關于手游輔助工作認定的工資水平。通常是:老年婦女核查工資水平、少兒查體工資水平。

⛎三、開營收:指事業公司的在技術銷售業務運動內容簡答輔助工具運動內容以外發展非獨力統計開運動內容完成的營收。

🀅四、某些個人營收:指部門確認的除“不需要審批個人營收”、“企業發展個人營收”、“管理個人營收”等其他的個人營收。

五、期初結轉和盈余:是以去年度暫不做完、結轉到年初按光于法律規定立刻施用的本金。

🦹六、歲末結轉和余額:指當季度度或已前季度概算讓、因主觀條件出現變化無常沒法按原進度表進行,需延長到未來的日子里季度按管于法律法規接著用到的專項資金。

🔴七、一般開支:指公司的為服務企業普通 正常運轉、完成每日任務日常的工作上每日任務而會出現的四項開支。

ꦑ八、頂目撥出:指政府部門為提交目的的行政訴訟業務世界任務或企業成長 成長 目的,在首要撥出除此之外遭受的各種撥出。

꧒九、操作費用:指行業企業單位在正規專業的活動內容內容及手游輔助的活動內容內容認知能力做非獨特分攤操作的活動內容內容情況的費用。

🌳十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒅌十一月、政府部門選用資金投入:指行政性的方和按照公務接待員法標準化管理的企業的方選用般共公設施工程預算不需要付款設置的常規其他收入支出中的此外生活中共公資金投入其他收入支出。

 

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