東莞市松江區醫疔緊急救援服務中心
2019當年度部門預算
目 錄
一地方 傷害市松江區醫療服務救援中央情況
一、通常職責權限
二、企業設立
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、收益花費部門預算總表
二、薪水結算的時候表
三、收入支出預算表
四、財政局審批收入來源結余部門預算總表
五、通常共同部門預算國庫付款教育支出部門預算表
六、一樣共同國庫預算國庫審批最基本收入支出竣工決算表
七、一半共同項目預算國庫撥付“三公”事業費及行政單位運營事業費教育支出部門預算表
八、政府部性投資基金預算表財政廳審批花費結算的時候表
九、債務流動負債情形表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
第4部件 專有名詞解說
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、主要是職責范圍
ꦬ 沈陽市松江區醫院援救重心是沈陽市松江區健康和計劃書二孩常務編委會直屬局公用設施健康企業公司一個。首要支付我區院前醫院援救使用需求、范圍內重特大殺人案意外惡性事件公用設施惡性事件施工現場應緊醫院援救及人民政府、社會上策劃 根本交互、大形系列賽、關鍵活動內容施工現場醫院援救有效保障事業。
二、設備設備
1꧋、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2♓、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019本年個人收入收支結算的時候總表
廠家:萬的大寫
薪水 |
撥出 |
||
業務 |
結算的時候數 |
活動 |
結算的時候數 |
一、一樣 公共服務工程預算不需要撥付納入 |
6816.96 |
一、正常公共性服務質量費用 |
|
二、人民政府性股權基金概算財政部門補貼款工資收入 |
|
二、外交史性支出 |
|
三、上級部門補助金使收入 |
|
三、中國軍事教育支出 |
|
四、企事業年收入 |
|
四、公益性防護結余 |
|
五、生意收入水平 |
|
五、育兒教育性支出 |
3.00 |
六、所屬行業上交國家收入來源 |
|
六、合理工藝總支出 |
|
七、其它的收入水平 |
|
七、民族文化旅遊體育類與媒體總支出 |
|
|
|
八、世界維護和大學生就業性支出 |
379.82 |
|
|
九、衛生間營養健康結余 |
6330.3 |
|
|
十、發展節能節能節能支出費用 |
|
|
|
國慶、城鄉居民社區服務中心收入支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
十五、道路交通輸送收支 |
|
|
|
十四、影視資源勘察新信息等收支 |
|
|
|
十四、工業服務于業等教育支出 |
|
|
|
16、金融業撥出 |
|
|
|
十八、幫扶的東南部教育支出 |
|
|
|
十七、大自然市場海洋環境景象等開支 |
|
|
|
19、租賃房的保障結余 |
103.84 |
|
|
第二十、糧油食品應急物資儲備庫支出費用 |
|
|
|
二五一、洪澇治理及急救工作費用支出 |
|
|
|
二12、某些費用 |
|
當年度收入來源合計數 |
6816.96 |
當年度開支預估合計 |
6816.96 |
用事業性股票基金填補收支明細差額 |
|
余額分發 |
|
今年初結轉和余額 |
311.81 |
月底結轉和節余 |
311.81 |
累計 |
7128.77 |
總結 |
7128.77 |
2019年中納入部門預算表
院校:萬塊
建設項目 |
上年收入來源加總 |
財政支出審批盈利 |
上一級補貼政策營收 |
視野營收 |
經營的薪水 |
所屬標準繳納收入水平 |
另外收錄 |
||||
功能分類 |
專業科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
育兒教育收支 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一幼教撥出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些文化教育開支 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的擔保和求業總支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業發展方離退職 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公基層單位離退休之 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業機構機構常見醫療安全安全手機繳費收支 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業發展計量單位網絡職業年金納費收入支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學穩定性支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
突發急救公司 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性工作工作單位醫遼 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業行業社區醫療 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有保障收入支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房創新撥出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019年支出費用竣工決算表
單位名稱:萬多
大型項目 |
年初費用自動求和 |
一般其他支出 |
建設項目其他支出 |
上交國家上級領導收入支出 |
管理開支 |
對附加標準補貼政策費用 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
育兒教育教育支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的教育輔導總支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何學前教育教育支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保護和畢業生就業其他支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關自己事業方離離休 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業組織離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關自己事業企業大多養老生活保費交款教育支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業發展單位名稱職業的年金納費收支 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔身體健康教育支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環保 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急處置處置企業 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務行業計量單位整形 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業企業單位醫療保障 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房質量保障付出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改善收入支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019每年財政部門審批工資收入花費竣工決算總表
公司的:來萬
利潤 |
性支出 |
||||
業務 |
竣工決算數 |
好項目 |
總計 |
一樣 共公估算財政預算捐款 |
市政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算國庫撥付 |
一、般服務性概預算財政預算捐款 |
6816.96 |
一、平常公益性服務保障教育支出 |
|
|
|
二、國家性債卷工程預算財政支出審批 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公用安會付出 |
|
|
|
|
|
五、培養經費支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、合理技藝性支出 |
|
|
|
|
|
七、古旅游文化度假體育乒乓球與傳煤經費支出 |
|
|
|
|
|
八、生活有效保障了和求業經費支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、衛生防疫身心健康費用 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、能效環境收入支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮特別收支 |
|
|
|
|
|
十三、農業水費用 |
|
|
|
|
|
十五、交通管理運輸車收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探勘資訊等花費 |
|
|
|
|
|
第十三、商業地產產品業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、財務收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、支援某些位置收支 |
|
|
|
|
|
18、自然美資源海底氣象條件等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房確保結余 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
三十、糧油加工工程設備貯備收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情防止及應急響應管理工作花費 |
|
|
|
|
|
二十三、另外的費用支出 |
|
|
|
當年度薪水加總 |
6816.96 |
當年度其他支出自動求和 |
6816.96 |
6816.96 |
|
年終財政預算捐款結轉和節余 |
311.81 |
年底財政局捐款結轉和節余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、一樣 通用項目預算財政性補貼款 |
311.81 |
|
|
|
|
二、以政府性投資基金費用預算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
7128.77 |
總結 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019年末一般來說公眾費用財務捐款總支出竣工決算表
企業單位:萬美元
工作 |
累計數 |
常規收入支出 |
品牌收入支出 |
|||
實用功能種類 幾個會計科目編號 |
專業科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培育支出費用 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
的文化教育付出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
其他學前教育教育支出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
社會存在有效保障和擇業性支出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業方離養老金 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成廠家離養老金 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記視野基層單位差不多社會養老安全交費撥出 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上方角色年金網上繳費付出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
衛生學正常其他支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
共同衛生監督 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應急指揮診治組織機構 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
財政行業企事業編制醫療設備 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
工作標準醫疔 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
住宅房安全保障教育支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
往房變革費用 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
公房房貸公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
總計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019年大部分通用費用財政資金撥付大體收入支出預算表
機關單位:千元
樓盤 |
合計數 |
人員管理金費 |
公供費用 |
||
經濟能力進行分類 幾個會計科目項目編碼 |
課程和科目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資發福利經費支出 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
關鍵年終獎金 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼費 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
效績月工資 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
企業教育事業企業基礎養老生活保險金繳納費用 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
的職業年金激費 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
退休職工最基本醫療衛生人壽保險繳付 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療衛生補帖網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余的社會服務網上繳費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種月薪福利性費用 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
商品種類和服務的收入支出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦公費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
用電 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理工作費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
出差費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出境(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
租房費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
會議安排費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能材質費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會接待費 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
會員福利費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
國家公務租車開機運行服務器維護費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
相關公路網成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其余淘寶產品和功能付出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對個體戶和家居的補貼金 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
我漁業產量補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對小編和小家庭的補貼費 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
資本公司性結余 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
辦公場所環保設備添置 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
專用裝置置辦 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
信息查詢網站及手機app采購游戲更新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
公務活動專車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通網平臺置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列技巧品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
有形股本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資源性撥出 |
1.12 |
|
1.12 |
累計數 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019當年度般公用概預算民政補貼款“三公”專項資金及危險機關開機運行專項資金費用部門預算表
廠家:萬塊
尋常公用預決算國庫付款“三公”預備費 |
國家機關使用 經費預算竣工決算數 |
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總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動使用車租賃費及加載費 |
公務活動接待客人費 |
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小計 |
國家公務使用車 購進費 |
公務活動專車 運作費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019年中現政府性基金投資概預算財政部門付款收入支出預算表
企業:余萬元
建設項目 |
總金額 |
最基本花費 |
工程經費支出 |
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功能性類型 專業科目代碼 |
管理費用簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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|
自動求和 |
|
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標股本過負債的癥狀表 |
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標準企事業單位:萬 |
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量 |
的價值 |
||
年末數 |
年底數 |
期初數 |
半年度數 |
|
一、凈資產自動求和 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)外流基金 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)固定好資產投資 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
💧 2.普通裝置(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
ꦬ 但其中:(1)配送車輛(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
🎃 一樣公務活動公務車 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
🎉 城管執法執勤點租車 |
|
|
|
|
💧 特種車專門高技術出行 |
|
|
|
|
✱ 其它的私車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🐻 4.其他的特定凈資產 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
💃 減:積累固定資產折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)不斷股本投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時企業債券注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型金融資產 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
🌠 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)各種凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務預估合計 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈凈資產預估合計 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、對于成都市松江區社區醫療應急心中2019年末年收入性支出部門預算整體來說情況發生代表
天津市松江區醫療器械救治基地2019💧年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、關于幼兒園沈陽市松江區社區醫療應急咨詢中心2019年薪資收入部門預算實際情況代表
上年收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、有關天津市市松江區醫療服務搶救平臺2019年末費用結算的時候情況下解釋
上年🥃支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、觀于深圳市松江區醫學緊急救援中2019半年度財政部門補貼款個人收入性支出基本狀況代表
昆明市松江區醫療設備應急重心2019🎶年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、更多鄭州市松江區醫療衛生急診中心局2019年度目標一般的公用估算財政預算付款付出預算情況介紹
(一)一般的服務性概算財政性補貼款花費部門預算總體經濟狀況
佛山市松江區治療救援中心站2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)大部分共公預算表財務捐款支出費用竣工決算形式前提
滬市松江區醫用救援中心局2019🐠年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)平常公用設施費用國庫審批經費支出部門預算關鍵情況
成都市松江區治療搶救重點2019💛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1🍸、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5♉、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6❀、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、至于西安市松江區醫用緊急救援基地2019本年度一般的公共性項目預算民政撥付基本性收支結算的時候具體情況介紹
傷害市松江區診療救護中心的2019♏年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、ꦦ工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、ꦅ商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、🐽資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、相關濟南市松江區醫療保健緊急救援重點2019季度通常公用設施成本預算民政付款“三公”費用費用支出 預算情況發生說
(一)“三公”接待費國庫補貼款經費支出竣工決算綜合性狀態就說明。
南京市松江區醫用應急中心的2019♛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019🍎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制😼”三公”經費性支出的日常性支出比率。國家公務小二租車購置費及工作定期維護費性支出以減少的注意因素是嚴要求調整”三公”金費的成本使用范圍。國家公務接代費無開支。
(二)“三公”專項經費財政經費支出撥付經費支出結算的時候特定原因就說明。
2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
👍國家公務車輛程序運行保護撥出217.39億元。注意中用救援車每天的保修運維、消費穩妥、氣油等。2019年,鄭州市松江區醫藥緊急救援學校支出財政性補貼款的國家公務車輛租賃享有量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、有關于北京市松江區醫療保障救援學校2019年末當地政府性基金、期貨、現貨、微盤費用民政捐款費用支出 結算的時候情況下說明怎么寫
重慶市松江區醫學搶救中2019年終無區政府性資金財政部門預算財政部門捐款花費。
九、集體所有制投資運作概算財政部門補貼款具體情況描述
北京市松江區醫療器械救護管理中心2019年無國有控股投資基金營業工程預算財務捐款總支出。
十、其它必要事由的的情況代表
(一)工商登記正常運作預備費其他支出原因
廣州市松江區醫藥急診主2019本年硅化物關運營金費經費支出。
(二)當地政府購買收入支出狀況
滬市松江區醫用救治公司2019🔜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)避免、農村房子特異擠占情況報告
佛山市松江區醫療衛生緊急救援主2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算效績管理方法情況報告
天津市松江區醫療保健救援基地2019🐼年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🌊一、財務撥付個人收入:指政府部門部門乃至每一位員工當年中度從本級財務部門乃至每一位員工獲得的財務撥付,包涵大部分公用設施成本成本預算財務撥付和政府部門性貨幣基金成本成本預算財務撥付。
二、行業年收錄:指行業企事業編積極開展非常專業業務部門促銷運動舉例說明配套促銷運動達成的年收錄。
ও三、企業開納入:指事業心機構在專業技術業務領域的的活動組織極其氧化硅的的活動組織外面組織開展非獨特核算成本企業開的的活動組織要先拿到的納入。
四、另外效益:指方爭取的除“國庫捐款效益”、“事業上的效益”、“管理效益”等除外的效益。
五、月初結轉和節余:意指去年度還沒來完成、結轉到上年按關干暫行規定馬上采用的費用。
🔯六、半全年結轉和盈余:指本全年終或原來全年成本預算布置、因客觀性狀態發生的的變化不可能按原工作規劃施行,需延期到已經全年按相關的法律法規已經實用的資本。
ꦚ七、差不多經費支出費用:指企業為有效保障系統健康暖機、做完每天的工作每日任務每日任務而造成的貼心的售后服務經費支出費用。
🦄八、內容教育花費費用:指公司的為達到單一的行政性運轉最終目標任務或事業成長 成長 最終目標,在基本的教育花費費用外面發生的各個教育花費費用。
ꦰ九、管理開支費用:指事業發展公司的在專業活躍及輔助工具活躍之上抓好非孤立計算管理活躍會出現的開支費用。
🥀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
﷽十一國慶、政府機關運轉專項資金:指行政機關政府部門和參考公務接待員法工作的事業發展政府部門使用的通常通用概預算不需要審批準備的通常教育花費中的日常性公共專項資金教育花費。