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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 上傳時光:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙初審委員”的的方法,轉變成入倉業務初審委員意見書和初審委員成果,看作預算表規劃的最重要合理性。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年概預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“四位擺放在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”分配產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工做部署工作,我區表明集體所有制資本管理銷售概算創收原因,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年費用人物

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化𝓀“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🌜“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府♚“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年繼續執行數

項目預算數

預決算數為去年同期制定數的%

稅收政策收益

1,849,097

2,002,020

108.3

    增值率稅(含暫停營業稅)

933,286

1,005,000

107.7

    企業的偶然所得稅

228,688

254,000

111.1

    個體戶偶然所得稅

154,993

156,000

100.6

    地區維護與保養施工稅

67,755

74,500

110.0

    新房產稅

99,216

110,000

110.9

    絲網印稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮職工地表適用稅

25,026

26,500

105.9

    圣土保值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農地暫用稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    環鏡守護稅

106

120

113.2

非稅務入

194,687

205,280

105.4

    專項督查營收

34,993

41,070

117.4

    行政性工作性收費工資

29,019

29,000

99.9

    國家股資原(股權)無償操作收入來源

71,376

69,030

96.7

    其余薪資

59,299

66,180

111.6

去處民政納入累計數

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

更改性個人收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上家補助費薪資收入

1,258,201

893,150

71.0

        返還款性工資收入

363,307

300,220

66.4

        應該性轉入支付行業薪資收入

451,808

442,625

99.9

        督查通知更換支出納入

443,086

150,305

33.9

    添加似的公司債收入來源

130,000

91,000

70.0

    去年結轉

264,871

170,678

64.4

    使用費用預算穩定性高緩解股票基金

200,000

205,000

102.5

    從中央政府性理財產品財政預算調出

30,000

 

 

    從國有制資本管理營業費用掉入

3,220

5,040

156.5

薪資收入總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年施行數

概算數

估算數為去年運行數的%

一、通常共公的服務付出

190,727

198,668

104.2

二、航空航天性支出

3,220

4,417

137.2

三、公開安全性高支出費用

128,327

168,971

131.7

四、學校支出費用

354,890

420,625

118.5

五、科學研究技能其他支出

45,869

53,333

116.3

六、文化課文旅體育足球與影視文化經費支出

45,871

103,508

225.7

七、社交的保障和求業教育支出

480,520

407,296

84.8

八、清潔鍵康結余

157,008

165,945

105.7

九、發展節能壞保壞保開支

193,688

95,934

49.5

十、城鄉統籌社區網站開支

692,638

688,977

99.5

十一國慶、農業水收入支出

264,493

346,423

131.0

12、交通網搬家教育支出

467,425

171,349

36.7

十五、產品信息勘察產品信息等花費

186,703

248,203

132.9

十四、業務業業務業等收入支出

7,285

8,570

117.6

第十六、自然的資源共享海底形象等其他支出

5,741

5,949

103.6

第十六、公房服務保障結余

139,738

202,539

144.9

十八、糧油食品物資供應儲備庫開支

6,503

9,075

139.6

十七、傷害防制及救急操作收支

17,060

21,245

124.5

19、預備期費

 

61,863

 

2、負債付息教育支出

17,172

20,000

116.5

二五一、的花費

46,032

50,971

110.7

基本上公共信息決算性支出預估合計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期程序執行數

費用數

預決算數為去年審理數的%

轉入性教育支出

479,166

118,307

24.7

    上解上司收支

105,940

118,307

111.7

    應該企業債券還本費用

96

 

 

    擬定估算安全穩定調結股票基金

202,452

 

 

    結轉下年費用

170,678

 

 

撥出共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

工程

去年制定數

概算數

財政預算數為
竣工決算數 %

一、通常情況下共公服務項目

142,167

135,307

        95.2

    人代會業務

1,022

955

        93.4

      財政運營

703

671

        95.4

      通常情況下行政處服務管理事務管理

5

36

       720.0

      人代會會議安排

132

66

        50.0

      政協督促

53

48

        90.6

      意味工作上

129

134

       103.9

    工商聯事情

755

733

        97.1

      行政訴訟工作

432

375

        86.8

      工商聯研討會

21

56

       266.7

      理事會調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      某些全國政協事宜費用支出

149

82

        55.3

    現政府辦公裝修廳(室)及對應培訓機構行政事務

43,000

36,380

        84.6

      行政事務運作

13,459

16,382

       121.7

      普遍財政服務管理事務處理

13,688

4,807

        35.1

      行政機關產品

644

690

       107.1

      工作方案銷售業務促銷活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪公共事務

58

17

        29.3

      事業性開機運行

1,826

1,944

       106.5

      其它縣政府辦公廳(室)及對應單位事情撥出

10,371

9,424

        90.9

    轉型與深化改革行政監察

1,686

1,936

       114.8

      財政運轉

1,032

965

        93.5

      一般的人事部門管理工作事情

654

971

       148.5

    計算短信事宜

1,041

1,093

       105.0

      財政運轉

564

588

       104.3

      新信息工作

41

26

        63.4

      督查通知統計學金融產品

9

20

       222.2

      數據分析維護

34

70

       205.9

      專業清查移動

206

143

        69.4

      統計數采樣調研

183

198

       108.2

      另外的統計表的信息事物開支

4

48

     1,200.0

    不需要事物

4,333

5,055

       116.7

      行政事務使用

2,594

2,801

       108.0

      個人信息發展

954

1,431

       150.0

      不需要委托人工作經費支出

565

689

       121.9

      的財政性行政監察總支出

214

134

        62.6

    稅賦行政事務

5,775

7,044

       122.0

      政府部門開機運行

2,370

1,747

        73.7

      似的財政管理方法事物

475

816

       171.8

      代扣代收代消費稅款辦手交費

2,930

4,481

       152.9

    內審事宜

1,426

2,247

       157.6

      政府部門執行

740

687

        92.8

      審計工作業務員

501

1,261

       251.7

      衛生事業運轉

166

233

       140.4

      任何內部審計事物付出

19

66

       347.4

    人力信息招聘信息工作

1,710

313

        18.3

      企事業正常運作

1,515

 

  

      另一個人工資源的業務付出

195

313

       160.5

    紀檢監督事情

1,362

1,644

       120.7

      政府部門運營

1,152

1,384

       120.1

      平常行政方法方法業務

93

127

       136.6

      驚天大案要案查辦

48

50

       104.2

      別紀檢監督檢查事務性花費

69

83

       120.3

    商貿公司業務

27,385

12,863

        47.0

      政府部門啟動

1,773

1,341

        75.6

      平常行政處理處理業務

7,098

7,681

       108.2

      企事業正常運作

1,312

1,457

       111.1

      另外貿易商行事情經費支出

17,202

2,384

        13.9

    知識儲備房屋產權公共事務

1,034

1,624

       157.1

      國內專業知識土地使用權戰略重點

1,034

1,624

       157.1

    港澳地區事宜

233

270

       115.9

      行政訴訟使用

129

122

        94.6

      尋常政府部門安全管理事宜

104

148

       142.3

    資料事情

1,117

1,207

       108.1

      財政行駛

454

442

        97.4

      檔案存放館

648

757

       116.8

      另外的黨案事情開支

15

8

        53.3

    自由主義黨派及工商行政聯行政事務

441

463

       105.0

      通常情況人事部門經營業務

126

110

        87.3

      別的君主制黨派及工商行政聯行政事務費用

315

353

       112.1

    消費者整體事宜

3,408

4,093

       120.1

      行政訴訟啟用

808

923

       114.2

      一般來說行政控制控制行政監察

1,574

1,949

       123.8

      事業有成進行

98

101

       103.1

      另外的客戶企業團事情費用支出

928

1,120

       120.7

    黨組工作廳(室)及有關醫療機構事情

7,586

5,574

        73.5

      政府部門開機運行

1,782

1,647

        92.4

      普通行政處監管事情

5,190

3,312

        63.8

      事業有成操作

614

615

       100.2

    阻止業務

1,317

1,970

       149.6

      行政性進行

445

441

        99.1

      通常情況下行政處處理事物

650

1,147

       176.5

      另一策劃 業務其他支出

222

382

       172.1

    宜傳事物

9,322

19,806

       212.5

      行政管理自動運行

400

361

        90.3

      一般來說行政部門管控工作

4,089

9,759

       238.7

      人事進行

1,549

1,602

       103.4

      同一宣傳方案事物教育支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事情

950

1,013

       106.6

      行政訴訟電腦運行

516

522

       101.2

      通常行政處服務管理行政事務

183

226

       123.5

      社會事物

132

140

       106.1

      華人華僑事務管理

88

88

       100.0

      其他統戰工作其他支出

31

37

       119.4

    其它的我黨事務性結余

3,676

4,419

       120.2

      參公運動

2,157

2,398

       111.2

      另外國共事物開支

1,519

2,021

       133.0

    市場中質量監督監管工作

22,245

23,053

       103.6

      行政部門啟用

11,016

11,219

       101.8

      基本行政部門管理制度事務性

205

639

       311.7

      領域督察工作管理督查通知

4,741

4,106

        86.6

      行業市場監查行政執法

304

164

        53.9

      交易者合法權保養

141

123

        87.2

      信息查詢化施工

244

263

       107.8

      資質認證教育部認證監查管理制度

 

80

  

      基準化管理方法

 

79

  

      保健藥品事物

166

7

         4.2

      畫妝品業務

 

10

  

      事業發展啟用

4,864

5,230

       107.5

      任何的市場輔導安全管理事務管理

564

1,133

       200.9

    的一半服務培訓性服務培訓撥出

1,343

1,552

       115.6

      其他的一般來說公共貼心服務貼心服務教育支出

1,343

1,552

       115.6

二、國防軍事結余

3,178

4,337

       136.5

    國防科技帶動

3,158

3,169

       100.3

      市民防空

3,158

3,169

       100.3

    其余國家安全付出

20

1,168

     5,840.0

三、共公安全保障支出費用

128,229

168,857

       131.7

    武裝團隊警官團隊

924

924

       100.0

      的軍隊公安人員團隊性支出

924

924

       100.0

    公安廳

122,034

162,238

       132.9

      行政部門加載

72,176

96,855

       134.2

      大部分行政部門方法事務管理

8,322

16,627

       199.8

      問題化建設規劃

21,534

18,624

        86.5

      聯合執法案件審理

19,852

30,052

       151.4

      另外人民警察其他支出

150

80

        53.3

    我國安全管理

1,194

1,001

        83.8

      政府部門進行

1,066

873

        81.9

      安全衛生業務領域

128

128

       100.0

    司法部門

4,077

4,694

       115.1

      人事部門啟動

2,376

2,268

        95.5

      平常行政訴訟標準化管理工作

107

124

       115.9

      基層黨組織刑事銷售業務

793

1,410

       177.8

      普法是宣傳

145

177

       122.1

      法律解釋協助

477

583

       122.2

      法制設計設計

179

132

        73.7

四、教育培訓性支出

350,262

416,492

       118.9

    的教育工作管理事宜

1,667

691

        41.5

      財政運營

844

691

        81.9

      正常行政機關操作公共事務

823

 

  

    傳統培養

176,789

336,035

       190.1

      學齡前基礎教育

50,419

80,544

       159.7

      中心校學校

54,800

74,183

       135.4

      初一幼教

41,145

99,361

       241.5

      高中部教育教學

17,759

31,426

       177.0

      任何一般的教育收支

12,666

50,521

       398.9

    職業類型培育

6,617

11,426

       172.7

      就業職業高中教育培訓

6,617

11,426

       172.7

    步入社會教學

5,234

3,798

        72.6

      青少年中低檔學校

5,234

3,798

        72.6

    新聞廣電網絡機教導

81

2,800

     3,456.8

      直播電視節目學校里

81

2,800

     3,456.8

    特別的教導

786

1,397

       177.7

      異常中小學校文化教育

786

1,397

       177.7

    專科護士技能培訓及技能培訓

9,705

9,722

       100.2

      新教師規培

3,437

3,467

       100.9

      村干部教育教學

1,401

1,597

       114.0

      專業培訓收入支出

4,867

4,658

        95.7

    培養費追加讓的經費支出

148,325

49,622

        33.5

      城市地區小中型學園舍制作

3,964

2,036

        51.4

      別的育兒教育費擴展確定的收入支出

144,361

47,586

        33.0

    某些學校結余

1,058

1,001

        94.6

五、數學技藝開支

38,035

45,238

       118.9

    科學能力能力安全管理公共事務

1,051

944

        89.8

      行政事務運動

599

484

        80.8

      部門安全服務

452

460

       101.8

    技術應用實驗與建設

8,492

8,515

       100.3

      軟件技術水平調查與激發

5,365

6,968

       129.9

      信息技術收獲轉變成與向外擴散

3,127

1,547

        49.5

    科技開發前提條件與服務

2,982

10,989

       368.5

      現代科技狀態自查自糾

2,982

10,989

       368.5

    科學有效技術設備推行

1,171

1,240

       105.9

      普及促銷活動

534

543

       101.7

      科技開發館站

632

697

       110.3

      的數學的技術普及性花費

5

 

  

    別的科學課工藝開支

24,339

23,550

        96.8

      科學獎學金

9

 

  

      別數學技術設備付出

24,330

23,550

        96.8

六、學歷旅游行業體育教育與傳媒業結余

36,956

75,003

       203.0

    人文精神和旅游活動

18,436

54,116

       293.5

      行政訴訟啟動

1,031

1,010

        98.0

      通常情況行政處控制工作

95

161

       169.5

      書本館

1,883

2,014

       107.0

      傳統文化風采展示及紀念冊貸款機構

1,069

24,288

     2,272.0

      特色社區文化活動形式

2,269

2,331

       102.7

      百姓文化教育

2,820

3,201

       113.5

      人文劇本創作與防護

24

58

       241.7

      傳統藝術和度假旅行銷售市場經營

401

437

       109.0

      度假旅行宜傳

1,373

1,470

       107.1

      休閑旅游企業相關業務監管

1,191

 

  

      任何文化產業和度假旅行付出

6,280

19,146

       304.9

    歷史文物

1,564

2,453

       156.8

      中國傳統村落好

288

564

       195.8

      博物院

1,276

1,889

       148.0

    運動

16,763

16,821

       100.3

      行政處運營

372

404

       108.6

      基本上行政機關控制事務處理

228

 

  

      教育竟賽

349

588

       168.5

      體育類的訓練

1,259

829

        65.8

      體肓文化場所

12,661

12,931

       102.1

      社情民意教育

1,760

1,860

       105.7

      許多體肓其他支出

134

209

       156.0

    播報智能電視

8

13

       162.5

      相關直播電視節目收支

8

13

       162.5

    某個文明體育健康與新傳媒總支出

185

1,600

       864.9

      宜傳文化水平發展壯大重點經費支出

65

100

       153.8

      文化知識家產的發展工作方案結余

120

1,500

     1,250.0

七、社會的切實保障和出去上班開支

357,571

270,195

        75.6

    人事能源和當今社會保駕護航工作管理行政監察

26,071

33,913

       130.1

      財政工作

1,045

1,398

       133.8

      應該政府部門經營事務性

13,966

19,613

       140.4

      勞動者服務監督檢查

711

848

       119.3

      市場人身險保險業務流程系統事宜

1,451

1,377

        94.9

      公眾大學生就業服務性和角色技能等級技術鑒定部門

1,430

2,117

       148.0

      工作人員質疑糾紛調解勞動仲裁

694

851

       122.6

      其它的人網絡資源和社會發展有效保障操作事物教育支出

6,774

7,709

       113.8

    民政標準化管理公共事務

2,441

5,427

       222.3

      行政部門行駛

696

758

       108.9

      名間組織安排的管理

1,067

1,223

       114.6

      基層組織權政和街道辦事處網站建設

109

1,130

     1,036.7

      另外的民政管理方法行政監察結余

569

2,316

       407.0

    行政訴訟事業心企業單位離退體

93,784

89,491

        95.4

      歸口方法的人事部門行業離退職

2,362

2,422

       102.5

      事業單位名稱離養老金

3,915

6,501

       166.1

      企事業上工作單位事業上工作單位常規頤養天年保險行業繳納性支出

57,287

56,739

        99.0

      政府部門事業上的廠家行業年金付費費用支出

29,714

23,054

        77.6

      對行政部門事業發展部門基本上健康社會養老保險費用母基金的補貼申請書

412

671

       162.9

      各種行政訴訟事業有成組織離退休年齡費用

94

104

       110.6

    學生就業補助款

35,907

39,000

       108.6

      求業公司服務培訓補助

 

300

  

      慈善非盈利性工作政府補貼

32,049

34,775

       108.5

      的畢業生就業補貼教育支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      死掉撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍隊干部性生活補助費

238

240

       100.8

      優撫人事行業教育支出

148

229

       154.7

      權利義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村建房籍退役戰士中老年日常政府補貼

39

85

       217.9

      其他優撫收入支出

358

410

       114.5

    退役棚戶區改造

4,500

6,292

       139.8

      退役兵員拆遷補償安置

1,435

1,110

        77.4

      隊伍移交清單相關部門的離辭職人群安排

1,998

3,819

       191.1

      部隊交接地方政府離離休團干部工作貸款機構

200

328

       164.0

      退役土兵治理幼小銜接

19

82

       431.6

      另外退役按置教育支出

848

953

       112.4

    市場經濟副利

24,028

42,455

       176.7

      少兒春節福利

178

126

        70.8

      60歲優惠

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會的最新福利創業單位名稱

1,122

1,787

       159.3

      另一時代獎勵收入支出

107

103

        96.3

    智殘人事業性

8,847

10,710

       121.1

      行政部門運營

335

356

       106.3

      一樣 行政安全管理安全管理公共事務

431

585

       135.7

      殘疾人康復訓練

1,555

2,376

       152.8

      傷殘人人自主創業和脫貧的

4,369

4,101

        93.9

      殘障人居住和病人護理補貼政策

84

341

       406.0

      其它傷殘人人事業費用

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業有成

581

596

       102.6

      行政機關執行

191

172

        90.1

      基本政府部門管控行政事務

270

270

       100.0

      各種紅十字教育事業付出

120

154

       128.3

    極低日常生活保駕護航

2,726

3,602

       132.1

      中小城市低點居住服務金性支出

2,726

3,602

       132.1

    為了方便接拉救治

475

727

       153.1

      永久性搶救費用支出

150

330

       220.0

      流蕩乞討成員救治總支出

325

397

       122.2

    特困人群救援贍養

20

88

       440.0

      中小城市特困成員搶救滿足撥出

20

80

       400.0

      為鄉村特困人群求助贍養經費支出

 

8

  

    另一人生救治

2,717

2,662

        98.0

      別的城市性生活社會救助

2,481

2,662

       107.3

      一些農村建房的生活援助

236

 

  

    財政性對常見養老院保險金投資基金的補貼申請書

574

619

       107.8

      財務對城鄉經濟居民家庭基本的給養老人壽保險母基金的補助費

574

619

       107.8

    退役轉業軍人標準化管理事務性

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    另一個市場保障機制和就業前景花費

150,574

29,541

        19.6

八、衛生情況更健康結余

147,672

156,640

       106.1

    衛生監督的醫療管理方法事務管理

3,848

6,235

       162.0

      行政訴訟正常運行

1,432

1,515

       105.8

      通常情況下行政性管控事物

2,385

4,720

       197.9

      別的衛生維護營養健康維護事務管理收支

31

 

  

    私立診所

38,760

31,375

        80.9

      綜和醫院

29,393

20,510

        69.8

      中醫理論(漢族)醫院醫生

3,984

4,073

       102.2

      信念病醫阮

2,592

2,687

       103.7

      婦產機構

2,651

2,139

        80.7

      其他的醫院醫生醫院醫生

0

1,911

  

      某個名辦醫院科室教育支出

140

55

        39.3

    表層醫院環衛平臺

35,773

40,524

       113.3

      中國城市社區服務學衛生學組織

32,379

37,174

       114.8

      另外的基層黨組織醫療醫療機構清潔醫療機構結余

3,394

3,350

        98.7

    公益性食品衛生

32,155

35,205

       109.5

      疾患以防掌控機購

4,106

5,323

       129.6

      衛生督促督促醫院

2,030

1,902

        93.7

      婦幼健康養生結構

1,267

1,737

       137.1

      應急救援急救學校

5,246

5,662

       107.9

      采供血構造

1,802

2,040

       113.2

      首要通用干凈產品

16,543

17,428

       105.3

      災害共同衛生管理重點

951

870

        91.5

      病發公共性環衛致死案救急整理

88

65

        73.9

      許多公眾清潔付出

122

178

       145.9

    中醫醫生藥

12

30

       250.0

      另外中國傳統醫學藥費用支出

12

30

       250.0

    項目孕育業務

5,352

6,815

       127.3

      一些計劃表生小孩工作結余

5,352

6,815

       127.3

    行政性事業發展行業醫療管理

27,911

30,349

       108.7

      行政訴訟公司的診療

4,524

2,591

        57.3

      事業上的工作單位醫治

20,687

24,239

       117.2

      公務接待員醫學補助金

0

19

  

      相關行政管理創業院校診療開支

2,700

3,500

       129.6

    財務對根本醫疔保險行業母基金的補貼金

95

95

       100.0

      財政資金對村鎮建設用戶基本的醫療保障保險公司股票基金的補貼

95

95

       100.0

    醫用救濟

2,703

4,823

       178.4

      城鄉經濟醫療保障救援

282

2,386

       846.1

      的醫療設備救濟花費

2,421

2,437

       100.7

    優撫群體醫療保障

 

260

  

      優撫文本醫學補貼

 

260

  

    老齡安全安全服務

547

271

        49.5

      老齡衛生學營養健康精準服務

547

271

        49.5

    另外衛生學穩定其他支出

516

658

       127.5

      其余衛生監督綠色健康結余

516

658

       127.5

九、能效環保總支出

118,093

20,480

        17.3

    條件保護好監管公共事務

1,704

2,444

       143.4

      行政事務運轉

362

693

       191.4

      通常行政性的管理事情

1,313

1,721

       131.1

      生太氛圍保護區促銷

29

30

       103.4

    生態監測技術與督查

77

33

        42.9

      核與放射性物質安全性督促

77

33

        42.9

    感染消滅

594

518

        87.2

      濕地生態系統

300

195

        65.0

      混合物丟棄物與電學品

4

9

       225.0

      同一空氣污染治理法撥出

290

314

       108.3

    被污染節能減排

49,115

17,285

        35.2

      生太環保檢測數據與個人信息

2411

2744

       113.8

      自然生態區域督查督查

866

910

       105.1

      減少排放專項督查費用支出

36287

13431

        37.0

      保養產量專項計劃其他支出

 

200

  

      另一個破壞節能降耗收入支出

9551

 

  

    可可再生性再生資源

 

200

  

    另外節能減排綠色付出

66603

 

  

十、城市居委撥出

421,380

469,542

       111.4

      成鄉社群安全管理事物

178,528

207,487

       116.2

        行政訴訟運轉

12,574

20,703

       164.6

        基本行政部門工作工作

4,227

2,951

        69.8

        市直機關服務培訓

583

168

        28.8

        城管執法監督

7,199

1,526

        21.2

        相關城鄉居民特別方法事務處理費用支出

153,945

182,139

       118.3

      縣域街道辦事處通用基礎設施

123,227

82,088

        66.6

        同一城鄉一體化社區網站服務性基礎設施費用支出

123,227

82,088

        66.6

      村鎮街道辦室內市容環境情況

86,237

145,607

       168.8

      基本建設市廠維護與輔導

7,886

12,499

       158.5

      同一城鄉建設街道付出

25,502

21,861

        85.7

五一、農業水費用

223,393

257,102

       115.1

      畜牧業

31,969

44,429

       139.0

        行政管理運營

2098

2506

       119.4

        一樣財政安全管理公共事務

114

51

        44.7

        企事業工作

2982

2826

        94.8

        社會導出與品牌宣傳產品

268

1018

       379.9

        病蟲害控住

460

569

       123.7

        農好產品產品安全性

337

1384

       410.7

        聯合執法管控

343

322

        93.9

        統計學評估與信息內容提供服務

239

81

        33.9

        穩定的農牧民個人收入補貼標準

5756

5642

        98.0

        畜牧業生產制造鼓勵補貼金

2418

3406

       140.9

        農業科技組織性化與品牌化企業經營

7952

9066

       114.0

        農設備手工加工與優惠促銷

122

60

        49.2

        村口慈善活動事業有成

688

4123

       599.3

        農林業影視資源保護措施處理與利用

545

601

       110.3

        原材料油價格行政體制改革對水產養殖的補貼金

8

13

       162.5

        對學校高中大學畢業生到基層員工供職經濟補貼

125

116

        92.8

        其它林果業其他支出

7514

12645

       168.3

      林果業和草地

3,558

5,384

       151.3

        工作貸款機構

1153

1433

       124.3

        樹叢扶植

1575

2120

       134.6

        技能線上營銷與轉成

418

891

       213.2

        護林公益性費用支出

 

790

  

        一些林業局結余

412

150

        36.4

      水利水電工程

165,949

188,530

       113.6

        行政機關開機運行

568

563

        99.1

        一樣行政機關標準化管理事務性

3

10

       333.3

        市政工程業業務范圍維護

3469

12708

       366.3

        市政過程中設計

63322

87255

       137.8

        市政市政工程市政工程啟動與系統維護

84497

74026

        87.6

        水務一開始本職工作

3

50

     1,666.7

        水利工程監察開展

593

549

        92.6

        我國水資源英文減少維護與保證

8964

11574

       129.1

        地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水務技術設備線下推廣

166

157

        94.6

        大中大型河水庫移民項目前期扶植專項計劃教育支出

54

 

  

        水利水電工程安全性執法監督

461

481

       104.3

        別的水務結余

2782

 

  

      林果業整合研發

17,334

6,678

        38.5

        耕地整冶

14534

1874

        12.9

        服務業化發展

2798

4800

       171.6

        其余農業科技融合建設支出費用

2

4

       200.0

      新農村綜合性行政體制改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級兩事一議的補助款

3843

10667

       277.6

        村口綜合性深化改革演示全面推廣補貼政策

 

318

  

      普惠公司風險管控未來發展支出費用

740

1,096

       148.1

        漁業穩妥保險費用補貼標準

740

1096

       148.1

十三、流量及運輸收入支出

464,385

168,942

        36.4

      機耕路水路車輛運輸

445,202

163,313

        36.7

        行政處開機運行

1,746

1,929

       110.5

        農村公路建筑

358,925

41,795

        11.6

        公路網種植

37,557

58,895

       156.8

        交行輸送新財務信息化制作

2,163

997

        46.1

        高速公路貨物運輸監管

39,827

57,579

       144.6

        水路公路運輸管理系統支出費用

1,989

2,118

       106.5

        注銷政府部門還款二次公路橋收費督查通知花費

2,995

 

  

      的客運裝運付出

19,183

5,629

        29.3

        公共性流量管理補助金

4,594

4,000

        87.1

        另外交行運載收支

14,589

1,629

        11.2

13、網絡資源勘查信息等付出

102,799

166,172

       161.6

      國有制債務核查

1,181

1,211

       102.5

        行政部門操作

471

442

        93.8

        常見人事部門安全管理公共事務

403

433

       107.4

        其余國家財產系統化總支出

307

336

       109.4

      支技微商中小單位提升和經營費用

69,817

88,365

       126.6

        微商中小公司進展督查通知

21,499

18,050

        84.0

        別的不支持大中小的企業的企業成長 和管理工作其他支出

48,318

70,315

       145.5

      另一資源共享地質勘察內容等撥出

31,801

76,596

       240.9

        技術工藝拆除支出費用

104

2,896

     2,784.6

        重要領域振新和技能拆除業務借款貼息

21,197

6,500

        30.7

        任何能源勘查資訊等經費支出

10,500

67,200

       640.0

十四、商業安全服務安全服務業大頭等收入支出

4,652

5,215

       112.1

      餐飲業調運事物

438

454

       103.7

        某些行業經營行政監察總支出

438

454

       103.7

      涉外企業進步的服務經費支出

300

 

 

        的對外壯大業務性支出

300

 

  

      另一個業務服務保障業等經費支出

3,914

4,761

       121.6

        其他房地產業安全夜場服務等收支

3,914

4,761

       121.6

第十六、大自然材料海域氣象學等性支出

5,708

5,877

       103.0

      當然網絡資源公共事務

4,884

5,000

       102.4

        行政機關啟用

696

831

       119.4

        般人事部門管理工作公共事務

202

83

        41.1

        圣土資源性采用與防護

476

519

       109.0

        事業心正常運作

2,950

2,990

       101.4

        某些生態物資事情結余

560

577

       103.0

      淺海的管理業務

92

48

        52.2

        深海調查員評論

92

48

        52.2

      氣象局公共事務

732

829

       113.3

        氣象臺予報分折

40

40

       100.0

        氣象觀測裝配擔保保養

60

115

       191.7

        氣象臺框架配套設施的建設與維護

94

30

        31.9

        另外的天氣事務管理支出費用

538

644

       119.7

第十六、公寓房切實保障撥出

131,709

193,873

       147.2

      基本保障性安家過程中收入支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區升級改造升級改造

82,388

150,594

       182.8

        保證性公寓房租費貼補

 

1,350

  

      租賃房制度改革總支出

41,952

33,703

        80.3

        公房個人公積金

25,789

25,753

        99.9

        全民購房補助

16,163

7,950

        49.2

      城鎮居委住宅樓

7,369

8,226

       111.6

        其余城鄉經濟片區住宅房花費

7,369

8,226

       111.6

十二、糧油食品廢舊物資存量支出費用

6,503

9,074

       139.5

      調味品工作

3,087

5,312

       172.1

        普遍行政機關安全管理業務

17

109

       641.2

        自己事業正常運行

169

183

       108.3

        另一個糧油食品行政監察其他支出

2,901

5,020

       173.0

      糧油食品產出

3,416

3,762

       110.1

        保障油糧補貼標準

3,416

3,762

       110.1

18、傷害生物防治及應急預案管理工作支出費用

13,639

17,080

       125.2

     緊急經營事務性

2,137

2,021

        94.6

       行政事務運營

287

330

       115.0

       安全保障風險防控

1,850

1,282

        69.3

       事業性工作

 

339

  

       同一緊急救援工作收入支出

 

70

  

     消防設施事務管理

11,473

15,014

       130.9

       政府部門啟動

8,858

11,603

       131.0

       常見行政部門管理方法事務

1,852

2,427

       131.0

       消防火災救搶救護

763

984

       129.0

     余震事務性

29

45

       155.2

       洪水污染監測

29

45

       155.2

十八、黨員發展對象費

 

50,000

  

二是、公司債務付息付出

17,172

20,000

       116.5

      的地方人民政府尋常債權債務付息支出費用

17,172

20,000

       116.5

        部分國家常見公司債付息經費支出

15,288

20,000

       130.8

        的地方國家其它通常情況下負債付息教育支出

1,884

 

  

二十一國慶、另外收支

32,465

46,603

       143.5

        期初預定

 

45,000

  

        某個教育支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

撥出累計數

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

本年進行數

預決算數

估算數為去年
執行力數的%

國家國土動用權轉讓純收入

1,039,862

700,000

67.3

國家地表利潤私募基金使收入

 

 

 

農林耕地激發專項資金工資

 

 

 

體彩公益的金凈收入

4,119

 

 

城市地區的基礎公用設施配套設施費收入水平

22,009

20,000

90.9

污水治理 治理 費創收

30,711

33,300

108.4

一些政府部門性股權基金收入來源

-3,887

 

 

相關部門性資金工資收入加總

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

更換性收入來源

350,113

285,811

81.6

    上一級補貼利潤

9,590

3,044

31.7

    專項督查公司債務轉貸納入

100,000

 

 

    使用去年盈余個人收入

240,523

282,767

117.6

    調動資本

 

 

 

 

 

 

 

盈利累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

上一年繼續執行數

概算數

預算數為上年執行數的%

國有制土地資源施用權土地出讓收益及使用專門政府債務收益籌劃的經費支出

1,340,693

930,554

69.4

國有化宅基地效率債券及相匹配專頂政府債務純收入設置的費用

 

 

 

農林業地皮發掘項目資金確定的收入支出

 

2,400

 

中國福彩慈善公益金及相匹配的專向公司債務創收制定計劃的支出費用

2,111

5,748

272.3

的城市框架基礎設備生活設施費及對照自查報告債權債務創收布置的收支

19,581

50,000

255.3

大型網站和中型機河水庫移民投資后期的幫扶投資基金支出費用

 

3,609

 

污廢水工作費及分屬專項整治債權債務薪資合理安排的費用支出

31,258

33,300

106.5

債權債務付息其他支出

10,083

13,500

133.9

某些政府機構性基金、期貨、現貨、微盤費用

45

 

 

鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤收入支出合計數

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

移轉性撥出

39,156

 

 

    上解上司結余

100

 

 

    自查自糾資產還本教育支出

 

 

 

    調成錢財

30,000

 

 

    年終盈余

9,056

 

 

結余合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年同期執行力數

預算表數

財政預算數為去年同期
實施數的%

一、凈利潤薪資

13,390

15,500

115.8

    創業服務性公司企業提成效益

8,757

10,000

114.2

    商業貿易中小型企業盈利空間薪資收入

 

 

 

    建筑鋪設鋪設行業利潤空間個人收入

180

 

 

    地產開發商制造業企業利益納入

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁行業純利潤收益

8

 

 

    健康體育文化春節福利各個企業利潤率營收

 

 

 

二、股利、股息收入來源

2,712

2,500

92.2

    國家股股份工司股利、股息薪資

2,712

2,500

92.2

三、產權年限商標轉讓工資

 

 

 

四、清算程序收入來源

 

 

 

五、別國家股投資生產決算利潤

 

 

 

國有控股資本管理經營管理薪水累計數

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉換性工資

2,829

711

25.1

  用上本年結轉納入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

薪水共計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年制定數

項目預算數

預決算數為去年
連接數的%

一、社會存在的保障和就業機會教育支出

 

 

 

二、集體所有制資金加盟決算撥出

15,000

13,000

86.7

1.完成古代歷史遺留下來的問題及體制改革成本投入收支

 

 

 

2.集體所有制中小企業資本管理金進入

15,000

13,000

86.7

      集體所有制經濟條件結構的調準費用支出

15,000

13,000

86.7

      慈善活動性場地設施加盟其他支出

 

 

 

3.國家股的企業條例性補貼政策

 

 

 

4.經融國家股股權投資銷售成本預算經費支出

 

 

 

5.相關國有制資本公司經營的概算總支出

 

 

 

國有土地金融資本經驗收支加總

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉入性其他支出

3,931

5,711

145.3

    調成的資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年經費支出

711

671

94.4

 

 

 

 

費用總共

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年強制執行數

預算表數

概預算數為去年同期來執行數的%

小上海鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未劃分到鎮

 

96,967

 

加總

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96965萬元注意為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

工程

總是

在當中:

一樣債款

這之中:

專業外債

一、市政府資產金額狀況

 

 

 

    2018年期初地方政府債權額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年初區政府負債大額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年本年政府辦公室負債額度

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        這之中:市預批準匯總債券投資限制額度

91,000

91,000

 

二、2018年以政府債款支付寶余額現象

 

 

 

    本年相關部門借債可用資金

850,091

490,091

360,000

    曾經變更區政府負債

230,000

130,000

100,000

    當時還款政府性債款

30,187

30,187

 

    半年度政府性債款金額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年地方政府財產剩余的情況

 

 

 

    期初國家債權債務現金余額

1,140,904

680,904

460,000

        在當中:市預制定匯總公司債券限制

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

好項目

2018年預算表數

2019年決算數

費用數為前年費用數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

公務活動接待室費

791.10

523.09

66.1

因公租車購置費及自動運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

之中:折舊費費

2892.00

2329.05

80.5

     操作費

4103.72

3876.05

94.5

預估合計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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